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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 8873 registros
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 15:10:42
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
11/04/2025 EMPENHO: 411002
417.XXX.XXX-72
ROSEANE GOMES A. MACHADO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO

VALOR REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOVERNADOR JOSE SARNEY, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNT [...]
400,00
11/04/2025 EMPENHO: 411001
856.XXX.XXX-91
RONIVALDO BARROS COSTA
0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIO, NO DIA 16/04/2025, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICPAR DO FORUM DOS SECRETÁRIOS DE MEI [...]
200,00
11/04/2025 EMPENHO: 306030
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETÊNCIA 04/2025, [...]
206.193,20
11/04/2025 EMPENHO: 306031
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETÊNCIA 04/2025, [...]
201.557,41
11/04/2025 EMPENHO: 306030
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETÊNCIA 04/2025, [...]
206.193,20
11/04/2025 EMPENHO: 306031
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETÊNCIA 04/2025, [...]
201.557,41
11/04/2025 EMPENHO: 306029
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO

VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COMPETÊNCIA [...]
16.326,00
11/04/2025 EMPENHO: 306029
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO

VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COMPETÊNCIA [...]
16.326,00
11/04/2025 EMPENHO: 411002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM

VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.669-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
25,38
11/04/2025 EMPENHO: 404002
37.983.800/0001-80
MEDISTAR LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, TIPO AMBULANCIA ADAPTADA, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE DO [...]
20.000,00
11/04/2025 EMPENHO: 306004
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 20 [...]
147.011,92
11/04/2025 EMPENHO: 306005
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 20 [...]
133.437,78
11/04/2025 EMPENHO: 306006
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 20 [...]
138.584,16
11/04/2025 EMPENHO: 306007
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 20 [...]
140.966,14
11/04/2025 EMPENHO: 306004
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 20 [...]
147.011,92
11/04/2025 EMPENHO: 306005
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 20 [...]
133.437,78
11/04/2025 EMPENHO: 306006
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 20 [...]
138.584,16
11/04/2025 EMPENHO: 306007
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 20 [...]
140.966,14
11/04/2025 EMPENHO: 411006
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
183,21
11/04/2025 EMPENHO: 411001
264.XXX.XXX-04
JARINA BARROS MACHADO
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA-CENTRO, PINDARÉ MIRIM-MA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN [...]
1.302,00
11/04/2025 EMPENHO: 411007
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025,CONFORME COMPRO [...]
3.433,91
11/04/2025 EMPENHO: 411008
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025,CONFORME COMPROVANTES [...]
1.787,52
11/04/2025 EMPENHO: 411005
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025 ,CONFORME COM [...]
1.633,66
11/04/2025 EMPENHO: 411001
23.601.966/0001-80
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL/2025,CONFORME ANEXO.
79.619,00
11/04/2025 EMPENHO: 411002
23.601.966/0001-80
FOPAG EFETIVOS - CÂMARA
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVOS,REFERENTE A ABRIL/2025,CONFORME ANEXO.
9.364,25
11/04/2025 EMPENHO: 411004
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025 ,CONFORME CO [...]
2.958,76
11/04/2025 EMPENHO: 411003
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025,CONFORME COMPROVANTES AN [...]
2.906,67
11/04/2025 EMPENHO: 409002
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

VALOR REFERENTE A MULTAPOR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/08/2024, DOCUMENTO DE Nº07.16.25101.7307196-1, CON [...]
3.368,42
10/04/2025 EMPENHO: 410002
815.XXX.XXX-87
LUIS CARLOS SERRA MENDES
0101 - CÂMARA

IDA A SÃO LUIS-MA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SR. WASHINTON LUIS DE OLIVEIRA,ONDE TRATARAM DE ASSUNTOS VOLTADOS PARA MELHORIAS E CRESCIMENTO DA CIDADE,VISANDO O PROJETO DE [...]
700,00
10/04/2025 EMPENHO: 410009
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
13.801,46

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