Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 1021001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.° 145/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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5.800,72 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 903004
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº98/2025, PREGÃO E [...]
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22.962,40 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 922010
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº98/2025, PREGÃO E [...]
|
21.739,89 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 902037
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 97/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
26.783,75 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 911059
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 97/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
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25.121,63 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 919007
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 97/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
19.886,18 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 929005
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 97/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
23.496,10 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 925002
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO [...]
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6.000,44 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 529004
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
34.747,38 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 623002
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
33.216,99 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 623004
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
33.946,39 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 717001
03.748.673/0001-12
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
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6.645,82 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 717002
03.748.673/0001-12
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
|
7.909,62 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 723001
03.748.673/0001-12
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
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9.252,67 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 1023008
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.000,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 1020005
026.XXX.XXX-90
WERMERSON RIBEIRO DE SOUSA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR WERMERSON RIBEIRO DE SOUSA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E [...]
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300,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 1021004
767.XXX.XXX-72
EDMAR MORENO MONTEIRO
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMAR MORENO MONTEIRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRATAR DE A [...]
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500,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 1021001
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,R [...]
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6.385,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 1022001
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME COMP [...]
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2.973,91 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 1022003
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME COMPROVANT [...]
|
3.948,97 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 1022004
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025 ,CONFORME C [...]
|
2.981,14 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 1022006
23.601.966/0001-80
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.030,07 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 1022007
23.601.966/0001-80
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
1.030,07 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 1022002
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025 ,CONFORME [...]
|
2.964,73 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 1022005
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME COMPROVANTES A [...]
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3.914,28 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 1022001
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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146.273,94 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 1022002
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1.008.539,76 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 1022003
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1.067,75 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 1020009
33.136.351/0001-83
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO JURIDICO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE MIRIM,REF:10/2025. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.
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11.875,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 1007002
10.254.932/0001-14
COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
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0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA JURÍDICA E ATUAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DOS RAMOS DA CIÊNCIA DO DIREITO, COMP.SETEMBRO/2025, CON [...]
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21.200,00 |
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