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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 7801 registros
Dados atualizados em: 21/12/2025 - 15:00:34
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 623001 - DATA: 23/06/2025
LIDYANE SOUZA RIBEIRO
SEC.DE SAÚDE E SANEAMENTO-SECSSA
VALOR REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ENFERMEIRA DO ESF, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, N [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 623002 - DATA: 23/06/2025
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALORE REFERENTE À FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PRÉ ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA DE Nº [...]
34,25 34,25 34,25
EMPENHO: 623003 - DATA: 23/06/2025
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO [...]
28.883,44 28.883,44 28.883,44
EMPENHO: 623008 - DATA: 23/06/2025
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.° 115/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. ADM. 52/2024 [...]
151.697,34 151.697,34 151.697,34
EMPENHO: 623007 - DATA: 23/06/2025
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.° 115/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. ADM. 52/2024 [...]
186.117,63 186.117,63 186.117,63
EMPENHO: 623006 - DATA: 23/06/2025
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.° 115/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. ADM. 52/2024 [...]
286.208,17 286.208,17 286.208,17
EMPENHO: 623005 - DATA: 23/06/2025
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.° 115/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. ADM. 52/2024 [...]
136.047,03 136.047,03 136.047,03
EMPENHO: 623004 - DATA: 23/06/2025
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.° 115/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. ADM. 52/2024 [...]
140.902,38 140.902,38 140.902,38
EMPENHO: 623010 - DATA: 23/06/2025
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 23/06/2025 À 27/06/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTTINENTES À ADMINI [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 623009 - DATA: 23/06/2025
ATÁLIA GUIMARÃES SILVA
SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 23/06/2025 À 27/06/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À ADMINIS [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 623011 - DATA: 23/06/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
SEC. DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
3.399,84 3.399,84 3.399,84
EMPENHO: 620004 - DATA: 20/06/2025
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
CÂMARA MUNICIPAL
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
2.565,42 2.565,42 2.565,42
EMPENHO: 620002 - DATA: 20/06/2025
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
CÂMARA MUNICIPAL
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
10.545,60 10.545,60 10.545,60
EMPENHO: 620003 - DATA: 20/06/2025
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
CÂMARA MUNICIPAL
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
12.870,00 12.870,00 12.870,00
EMPENHO: 620006 - DATA: 20/06/2025
CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CÂMARA MUNICIPAL
O VALOR QUE SE EMPRENHA ACIMA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA.REF:JUNHO/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
10.000,00 10.000,00 10.000,00
EMPENHO: 620001 - DATA: 20/06/2025
A.F. DA SILVA NETO
CÂMARA MUNICIPAL
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTINUO DE ATIVIDADE [...]
7.500,00 7.500,00 7.500,00
EMPENHO: 620007 - DATA: 20/06/2025
J.W.CARNEIRO - ME
CÂMARA MUNICIPAL
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) NF N°4112/2025,CONFORME [...]
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 620005 - DATA: 20/06/2025
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
CÂMARA MUNICIPAL
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
10,00 10,00 10,00
EMPENHO: 620001 - DATA: 20/06/2025
D.W.COSTA MENDES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
12.764,92 12.764,92 12.764,92
EMPENHO: 620004 - DATA: 20/06/2025
FRANCISCO DE SOUSA SILVA
SEC.DE SAÚDE E SANEAMENTO-SECSSA
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 620001 - DATA: 20/06/2025
D COSTA CARVALHO LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 92/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
28.933,34 28.933,34 28.933,34
EMPENHO: 620002 - DATA: 20/06/2025
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 91/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
32.535,53 32.535,53 32.535,53
EMPENHO: 620003 - DATA: 20/06/2025
PASEP MUNICIPIO
SEC. DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
11.623,68 11.623,68 11.623,68
EMPENHO: 619001 - DATA: 19/06/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
2.815,03 2.815,03 2.815,03
EMPENHO: 619001 - DATA: 19/06/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
28.313,23 28.313,23 28.313,23
EMPENHO: 619001 - DATA: 19/06/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
SEC. DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
32.833,29 32.833,29 32.833,29
EMPENHO: 618002 - DATA: 18/06/2025
ZENNI LTDA
CÂMARA MUNICIPAL
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
5.500,00 5.500,00 5.500,00
EMPENHO: 618001 - DATA: 18/06/2025
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CÂMARA MUNICIPAL
O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,JUNHO/2025,CONFORME ANEXO.
10.750,00 10.750,00 10.750,00
EMPENHO: 618002 - DATA: 18/06/2025
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
FUNDO DE MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA VAL.PROF EDUCAÇÃO- FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, CONFORME CONTRATO Nº26/2025, PROC.ADM.Nº53/2024 E PREG. [...]
6.189,49 6.189,49 6.189,49
EMPENHO: 618001 - DATA: 18/06/2025
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
FUNDO DE MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA VAL.PROF EDUCAÇÃO- FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025 [...]
10.197,22 10.197,22 10.197,22

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