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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 7346 registros
Dados atualizados em: 01/03/2026 - 15:03:24
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 527004 - DATA: 27/05/2025
RUID GLA PEREIRA ALMEIDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 27/05/2025 À 29/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTIN [...]
300,00
EMPENHO: 527001 - DATA: 27/05/2025
CREA MA
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250917469, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306324773,EM ANEXO.
271,47
EMPENHO: 527002 - DATA: 27/05/2025
LEONILA COSTA LEMOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025, CONFORME OFICIO Nº 115/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
1.518,00
EMPENHO: 526001 - DATA: 26/05/2025
MARANET TELECOM EIRELI
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO A 05/2025, CONFORME COMP [...]
436,00
EMPENHO: 526006 - DATA: 26/05/2025
D COSTA CARVALHO LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 91/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/2025, [...]
17.000,23
EMPENHO: 526007 - DATA: 26/05/2025
D COSTA CARVALHO LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 90/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/2025, [...]
26.633,59
EMPENHO: 526004 - DATA: 26/05/2025
LADY DAIANA MENDONÇA FURTADO
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AUTISMO NEURODIVERSIDADE EM FOCO, NOS DIAS 29/05/2025 A 01/06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
400,00
EMPENHO: 526005 - DATA: 26/05/2025
KAREN CHISTIANE NOGUEIRA CUNHA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AUTISMO NEURODIVERSIDADE EM FOCO, NOS DIAS 29/05/2025 A 01/06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
400,00
EMPENHO: 526003 - DATA: 26/05/2025
ERICA FERNANDA BASTOS AVELINO
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AUTISMO NEURODIVERSIDADE EM FOCO, NOS DIAS 29/05/2025 A 01/06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
400,00
EMPENHO: 526001 - DATA: 26/05/2025
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TON [...]
5.263,62
EMPENHO: 526002 - DATA: 26/05/2025
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TON [...]
3.714,74
EMPENHO: 526001 - DATA: 26/05/2025
D COSTA CARVALHO LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº [...]
4.857,44
EMPENHO: 526005 - DATA: 26/05/2025
JOVENIANA DE ARAUJO PINHEIRO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA JOVENIANA DE ARAUJO PINHEIRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA RECICLAGEM DAS REG [...]
300,00
EMPENHO: 526004 - DATA: 26/05/2025
ETILENE SILVA CRUZ
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA ETILENE SILVA CRUZ, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE SA [...]
300,00
EMPENHO: 526007 - DATA: 26/05/2025
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO [...]
29.963,25
EMPENHO: 526003 - DATA: 26/05/2025
VALDECI RODRIGUES ROCHA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA GOTINHAS DO SABER, REFERENTE A MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
1.518,00
EMPENHO: 526002 - DATA: 26/05/2025
D.W.COSTA MENDES
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
181.759,20
EMPENHO: 526006 - DATA: 26/05/2025
MARCIO FRANCISCO MENDES DOS SANTOS
0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VICE PREFEITO, DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 27/05/2025 À 29/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN [...]
1.200,00
EMPENHO: 526001 - DATA: 26/05/2025
LEUDINA TEIXEIRA MACEDO
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.ELIAS HAICKEL, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAI [...]
2.330,00
EMPENHO: 523001 - DATA: 23/05/2025
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
12,69
EMPENHO: 523002 - DATA: 23/05/2025
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, PROC. ADM. Nº [...]
15.831,84
EMPENHO: 523001 - DATA: 23/05/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
31.916,37
EMPENHO: 523001 - DATA: 23/05/2025
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
6.072,00
EMPENHO: 523005 - DATA: 23/05/2025
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
2.500,00
EMPENHO: 523006 - DATA: 23/05/2025
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
3.934,66
EMPENHO: 523002 - DATA: 23/05/2025
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
7.590,00
EMPENHO: 523007 - DATA: 23/05/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
2.500,75
EMPENHO: 523004 - DATA: 23/05/2025
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
2.500,00
EMPENHO: 523003 - DATA: 23/05/2025
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
2.500,00
EMPENHO: 523001 - DATA: 23/05/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
27.932,18

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