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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 9036 registros
Dados atualizados em: 27/02/2026 - 15:03:02
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
24/10/2025 EMPENHO: 1021001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.° 145/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
5.800,72
24/10/2025 EMPENHO: 903004
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº98/2025, PREGÃO E [...]
22.962,40
24/10/2025 EMPENHO: 922010
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº98/2025, PREGÃO E [...]
21.739,89
24/10/2025 EMPENHO: 902037
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 97/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
26.783,75
24/10/2025 EMPENHO: 911059
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 97/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
25.121,63
24/10/2025 EMPENHO: 919007
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 97/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
19.886,18
24/10/2025 EMPENHO: 929005
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 97/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
23.496,10
24/10/2025 EMPENHO: 925002
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO [...]
6.000,44
23/10/2025 EMPENHO: 529004
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
34.747,38
23/10/2025 EMPENHO: 623002
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
33.216,99
23/10/2025 EMPENHO: 623004
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
33.946,39
23/10/2025 EMPENHO: 717001
03.748.673/0001-12
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
6.645,82
23/10/2025 EMPENHO: 717002
03.748.673/0001-12
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
7.909,62
23/10/2025 EMPENHO: 723001
03.748.673/0001-12
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
9.252,67
23/10/2025 EMPENHO: 1023008
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
2.000,00
22/10/2025 EMPENHO: 1020005
026.XXX.XXX-90
WERMERSON RIBEIRO DE SOUSA
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE

VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR WERMERSON RIBEIRO DE SOUSA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E [...]
300,00
22/10/2025 EMPENHO: 1021004
767.XXX.XXX-72
EDMAR MORENO MONTEIRO
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE

VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMAR MORENO MONTEIRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRATAR DE A [...]
500,00
22/10/2025 EMPENHO: 1021001
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,R [...]
6.385,00
22/10/2025 EMPENHO: 1022001
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME COMP [...]
2.973,91
22/10/2025 EMPENHO: 1022003
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME COMPROVANT [...]
3.948,97
22/10/2025 EMPENHO: 1022004
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025 ,CONFORME C [...]
2.981,14
22/10/2025 EMPENHO: 1022006
23.601.966/0001-80
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
1.030,07
22/10/2025 EMPENHO: 1022007
23.601.966/0001-80
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.030,07
22/10/2025 EMPENHO: 1022002
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025 ,CONFORME [...]
2.964,73
22/10/2025 EMPENHO: 1022005
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME COMPROVANTES A [...]
3.914,28
22/10/2025 EMPENHO: 1022001
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM

VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
146.273,94
22/10/2025 EMPENHO: 1022002
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM

VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
1.008.539,76
22/10/2025 EMPENHO: 1022003
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
1.067,75
21/10/2025 EMPENHO: 1020009
33.136.351/0001-83
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO JURIDICO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE MIRIM,REF:10/2025. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.
11.875,00
21/10/2025 EMPENHO: 1007002
10.254.932/0001-14
COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA JURÍDICA E ATUAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DOS RAMOS DA CIÊNCIA DO DIREITO, COMP.SETEMBRO/2025, CON [...]
21.200,00

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