Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
25/06/2024 |
EMPENHO: 327004
07.627.532/0001-00
J. C. MENDES LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024 [...]
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10.015,42 |
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25/06/2024 |
EMPENHO: 607002
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS E REFREIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC, DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº18/2024, PR [...]
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34,25 |
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25/06/2024 |
EMPENHO: 125003
30.057.576/0001-56
J J MACHADO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 68/2024, PROC. ADM. [...]
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1.461,00 |
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25/06/2024 |
EMPENHO: 625004
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.395,24 |
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25/06/2024 |
EMPENHO: 613001
31.900.460/0001-08
S C N PEREIRA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
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3.421,00 |
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25/06/2024 |
EMPENHO: 625005
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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8.250,73 |
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25/06/2024 |
EMPENHO: 625006
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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748,70 |
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24/06/2024 |
EMPENHO: 531013
111.XXX.XXX-49
FOLHA ACS CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1.262,57 |
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24/06/2024 |
EMPENHO: 531013
06.189.344/0001-77
FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1.262,57 |
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24/06/2024 |
EMPENHO: 531013
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2024.
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1.262,57 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 619003
607.XXX.XXX-70
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ADJUNTO DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 03/07 À 07/07/2024,PARA VIAGEM DESTINADA A RESOLVER [...]
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750,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 619004
605.XXX.XXX-93
MARCELO OLIVEIRA SILVA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 03/05 À 07/07/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADAS AO MU [...]
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500,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 619005
605.XXX.XXX-93
MARCELO OLIVEIRA SILVA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 10/07 À 14/07/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADAS AO MU [...]
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500,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 619004
32.421.086/0001-12
A.F. DA SILVA NETO
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE AT [...]
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500,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 619005
33.136.351/0001-83
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO LEGISLATIVO, [...]
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500,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 621007
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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697,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 621004
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL [...]
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98.458,33 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 621002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
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262,55 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 621002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
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262,55 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 619003
10.833.144/0001-82
MARANET TELECOM EIRELI
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL,REF JUNHO/2024, CONFORME ANEXO.
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750,00 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 621002
28.121.064/0001-60
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO.
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262,55 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 621001
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. N [...]
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350,28 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 621002
06.062.038/0001-75
CREA MA
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE Nº MA20240784949 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO Nº8305606181, EM ANEXO.
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262,55 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 402006
09.295.258/0001-37
SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA - ME
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, POR (12) MESES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS SINC CONTRATA TC [...]
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65.356,40 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 523002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
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6.415,20 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 615001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
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12.214,80 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 621001
04.196.645/0001-00
PR-IMPRENSA NACIONAL
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO Nº10407753 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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350,28 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 621004
49.239.277/0001-60
DETETIZACAO SOARES LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
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98.458,33 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 621006
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
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36.907,80 |
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21/06/2024 |
EMPENHO: 621005
31.075.512/0001-40
CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COM DOCUMENTO DE Nº 176285-5, EM ANEXO.
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8.836,00 |
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