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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 4708 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
25/06/2024 EMPENHO: 327004
07.627.532/0001-00
J. C. MENDES LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024 [...]
10.015,42
25/06/2024 EMPENHO: 607002
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS E REFREIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC, DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº18/2024, PR [...]
34,25
25/06/2024 EMPENHO: 125003
30.057.576/0001-56
J J MACHADO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 68/2024, PROC. ADM. [...]
1.461,00
25/06/2024 EMPENHO: 625004
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
2.395,24
25/06/2024 EMPENHO: 613001
31.900.460/0001-08
S C N PEREIRA
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
3.421,00
25/06/2024 EMPENHO: 625005
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
8.250,73
25/06/2024 EMPENHO: 625006
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
748,70
24/06/2024 EMPENHO: 531013
111.XXX.XXX-49
FOLHA ACS CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
1.262,57
24/06/2024 EMPENHO: 531013
06.189.344/0001-77
FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
1.262,57
24/06/2024 EMPENHO: 531013
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2024.
1.262,57
21/06/2024 EMPENHO: 619003
607.XXX.XXX-70
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ADJUNTO DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 03/07 À 07/07/2024,PARA VIAGEM DESTINADA A RESOLVER [...]
750,00
21/06/2024 EMPENHO: 619004
605.XXX.XXX-93
MARCELO OLIVEIRA SILVA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 03/05 À 07/07/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADAS AO MU [...]
500,00
21/06/2024 EMPENHO: 619005
605.XXX.XXX-93
MARCELO OLIVEIRA SILVA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 10/07 À 14/07/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADAS AO MU [...]
500,00
21/06/2024 EMPENHO: 619004
32.421.086/0001-12
A.F. DA SILVA NETO
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE AT [...]
500,00
21/06/2024 EMPENHO: 619005
33.136.351/0001-83
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO LEGISLATIVO, [...]
500,00
21/06/2024 EMPENHO: 621007
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM

VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
697,00
21/06/2024 EMPENHO: 621004
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL [...]
98.458,33
21/06/2024 EMPENHO: 621002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
262,55
21/06/2024 EMPENHO: 621002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
262,55
21/06/2024 EMPENHO: 619003
10.833.144/0001-82
MARANET TELECOM EIRELI
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL,REF JUNHO/2024, CONFORME ANEXO.
750,00
21/06/2024 EMPENHO: 621002
28.121.064/0001-60
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO.
262,55
21/06/2024 EMPENHO: 621001
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. N [...]
350,28
21/06/2024 EMPENHO: 621002
06.062.038/0001-75
CREA MA
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO

VALOR REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE Nº MA20240784949 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO Nº8305606181, EM ANEXO.
262,55
21/06/2024 EMPENHO: 402006
09.295.258/0001-37
SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA - ME
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, POR (12) MESES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS SINC CONTRATA TC [...]
65.356,40
21/06/2024 EMPENHO: 523002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
6.415,20
21/06/2024 EMPENHO: 615001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
12.214,80
21/06/2024 EMPENHO: 621001
04.196.645/0001-00
PR-IMPRENSA NACIONAL
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO Nº10407753 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
350,28
21/06/2024 EMPENHO: 621004
49.239.277/0001-60
DETETIZACAO SOARES LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
98.458,33
21/06/2024 EMPENHO: 621006
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
36.907,80
21/06/2024 EMPENHO: 621005
31.075.512/0001-40
CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO

VALOR REFERENTE À CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COM DOCUMENTO DE Nº 176285-5, EM ANEXO.
8.836,00

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