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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 9036 registros
Dados atualizados em: 01/03/2026 - 15:03:24
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
27/05/2025 EMPENHO: 526001
10.833.144/0001-82
MARANET TELECOM EIRELI
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO A 05/2025, CONFORME COMP [...]
436,00
23/05/2025 EMPENHO: 520007
56.426.177/0001-09
PRIME ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARLAMENTAR, LEGISLATIVA E INSTITUCIONAL EM,05/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEX [...]
6.000,00
23/05/2025 EMPENHO: 505009
31.107.739/0001-20
BRAGA SERVIÇOS LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
122.017,52
23/05/2025 EMPENHO: 407001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
2.014,20
23/05/2025 EMPENHO: 411001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
1.334,88
23/05/2025 EMPENHO: 411002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
3.212,25
23/05/2025 EMPENHO: 425001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
2.943,33
23/05/2025 EMPENHO: 523001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
12,69
23/05/2025 EMPENHO: 203002
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRAT [...]
555,53
23/05/2025 EMPENHO: 203002
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRAT [...]
555,53
23/05/2025 EMPENHO: 203002
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRAT [...]
555,53
23/05/2025 EMPENHO: 310002
30.057.576/0001-56
J J MACHADO
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 38/2025, [...]
1.323,00
23/05/2025 EMPENHO: 310002
30.057.576/0001-56
J J MACHADO
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 38/2025, [...]
1.323,00
23/05/2025 EMPENHO: 523006
061.XXX.XXX-77
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
3.934,66
23/05/2025 EMPENHO: 523002
061.XXX.XXX-77
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
7.590,00
23/05/2025 EMPENHO: 523001
061.XXX.XXX-77
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
6.072,00
23/05/2025 EMPENHO: 523005
061.XXX.XXX-77
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
2.500,00
23/05/2025 EMPENHO: 523004
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
2.500,00
23/05/2025 EMPENHO: 523003
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
2.500,00
23/05/2025 EMPENHO: 523001
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM

VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
134.760,40
23/05/2025 EMPENHO: 523002
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM

VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
782.204,28
22/05/2025 EMPENHO: 522003
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
401,85
22/05/2025 EMPENHO: 520005
58.582.919/0001-10
LIMA GESTAO LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRATAMENTO TÉCNICO,GESTÃO, CODIFICAÇÃO E UPLOAD DE DOCUMENTOS PARA ENVIO AO PORTAL DA TRANSPA [...]
5.000,00
22/05/2025 EMPENHO: 522001
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
2.783,69
22/05/2025 EMPENHO: 522002
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
2.783,26
21/05/2025 EMPENHO: 520004
051.XXX.XXX-62
LIZYANNE SOUZA RIBEIRO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO

VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINEN [...]
1.000,00
21/05/2025 EMPENHO: 521001
417.XXX.XXX-72
ROSEANE GOMES A. MACHADO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO

VALOR REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOVERNADOR JOSE SARNEY, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNT [...]
400,00
21/05/2025 EMPENHO: 521007
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM

VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A MULTA DE ATRASO DCTF,COM PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2023 E 22/03/2024, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D [...]
500,00
21/05/2025 EMPENHO: 430034
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, PROC. ADM. Nº [...]
16.610,62
21/05/2025 EMPENHO: 512001
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, PROC. ADM. Nº [...]
15.016,69

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