lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 137695 registros

Dados atualizados em: 01/03/2026 - 15:03:24
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/10/2025 102001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
LIQUIDADO 1.500,00
23/10/2025 102001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
LIQUIDADO 1.500,00
23/10/2025 102001
AISLAN SERRA MENDES
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAV. COMANDANTE PEDRO MELO, Nº 01 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC [...]
LIQUIDADO 1.500,00
23/10/2025 102001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
LIQUIDADO 1.500,00
23/10/2025 102001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
LIQUIDADO 1.500,00
23/10/2025 102001
AISLAN SERRA MENDES
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAV. COMANDANTE PEDRO MELO, Nº 01 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC [...]
LIQUIDADO 1.500,00
23/10/2025 102001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
LIQUIDADO 1.500,00
23/10/2025 102001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
LIQUIDADO 1.500,00
23/10/2025 1006006
INSTITUTO MARSERVICE
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO,COMPETÊNCIA 10/2025, CONF [...]
LIQUIDADO 5.200,00
23/10/2025 1006006
K C TELECOM LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
LIQUIDADO 5.200,00
23/10/2025 1006006
ASSESI BRASIL LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE PROTOCOLO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INTERNO E ALÉM DE OUVIDORIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA S [...]
LIQUIDADO 5.200,00
22/10/2025 922009
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.º 151/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2024, PROC. ADM. 52/2024, EM ANEX [...]
LIQUIDADO 137.024,85
22/10/2025 1022007
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
PAGO 1.030,07
22/10/2025 1022007
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
LIQUIDADO 1.030,07
22/10/2025 1022007
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
EMPENHADO 1.030,07
22/10/2025 1022006
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
PAGO 1.030,07
22/10/2025 1022006
MARCOS PAULO PEREIRA
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA SEC.ADJUNTO, NOS DIAS 27/10/2025 À 31/10/2025, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AD [...]
PAGO 1.030,07
22/10/2025 1022006
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
LIQUIDADO 1.030,07
22/10/2025 1022006
MARCOS PAULO PEREIRA
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA SEC.ADJUNTO, NOS DIAS 27/10/2025 À 31/10/2025, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AD [...]
LIQUIDADO 1.030,07
22/10/2025 1022006
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
EMPENHADO 1.030,07
22/10/2025 1022006
MARCOS PAULO PEREIRA
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA SEC.ADJUNTO, NOS DIAS 27/10/2025 À 31/10/2025, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AD [...]
EMPENHADO 750,00
22/10/2025 1022005
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME COMPROVANTES A [...]
PAGO 3.914,28
22/10/2025 1022005
ATÁLIA GUIMARÃES SILVA
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 27/10/2025 À 31/10/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E P [...]
PAGO 3.914,28
22/10/2025 1022005
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME COMPROVANTES A [...]
LIQUIDADO 3.914,28
22/10/2025 1022005
ATÁLIA GUIMARÃES SILVA
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 27/10/2025 À 31/10/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E P [...]
LIQUIDADO 3.914,28
22/10/2025 1022005
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME COMPROVANTES A [...]
EMPENHADO 3.914,28
22/10/2025 1022005
ATÁLIA GUIMARÃES SILVA
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 27/10/2025 À 31/10/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E P [...]
EMPENHADO 500,00
22/10/2025 1022004
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025 ,CONFORME C [...]
PAGO 2.981,14
22/10/2025 1022004
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 27/10/2025 À 31/10/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E P [...]
PAGO 2.981,14
22/10/2025 1022004
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025 ,CONFORME C [...]
LIQUIDADO 2.981,14
22/10/2025 1022004
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 27/10/2025 À 31/10/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E P [...]
LIQUIDADO 2.981,14
22/10/2025 1022004
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025 ,CONFORME C [...]
EMPENHADO 2.981,14
22/10/2025 1022004
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 27/10/2025 À 31/10/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E P [...]
EMPENHADO 500,00
22/10/2025 1022003
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME COMPROVANT [...]
PAGO 3.948,97
22/10/2025 1022003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 3.948,97
22/10/2025 1022003
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME COMPROVANT [...]
PAGO 1.067,75
22/10/2025 1022003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 1.067,75
22/10/2025 1022003
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME COMPROVANT [...]
LIQUIDADO 3.948,97
22/10/2025 1022003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 3.948,97
22/10/2025 1022003
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME COMPROVANT [...]
LIQUIDADO 1.067,75
22/10/2025 1022003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 1.067,75
22/10/2025 1022003
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME COMPROVANT [...]
EMPENHADO 3.948,97
22/10/2025 1022003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EMPENHADO 1.067,75
22/10/2025 1022002
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025 ,CONFORME [...]
PAGO 1.008.539,76
22/10/2025 1022002
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 1.008.539,76
22/10/2025 1022002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALORE REFERENTE À FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CCENTRO DE IDIOMAS, COM MATRÍCULA DE Nº5916755, COMPETÊNCIA 10/202 [...]
PAGO 1.008.539,76
22/10/2025 1022002
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025 ,CONFORME [...]
PAGO 2.964,73
22/10/2025 1022002
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 2.964,73
22/10/2025 1022002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALORE REFERENTE À FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CCENTRO DE IDIOMAS, COM MATRÍCULA DE Nº5916755, COMPETÊNCIA 10/202 [...]
PAGO 2.964,73
22/10/2025 1022002
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025 ,CONFORME [...]
LIQUIDADO 33,58
22/10/2025 1022002
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 33,58
22/10/2025 1022002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALORE REFERENTE À FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CCENTRO DE IDIOMAS, COM MATRÍCULA DE Nº5916755, COMPETÊNCIA 10/202 [...]
LIQUIDADO 33,58
22/10/2025 1022002
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025 ,CONFORME [...]
LIQUIDADO 1.008.539,76
22/10/2025 1022002
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 1.008.539,76
22/10/2025 1022002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALORE REFERENTE À FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CCENTRO DE IDIOMAS, COM MATRÍCULA DE Nº5916755, COMPETÊNCIA 10/202 [...]
LIQUIDADO 1.008.539,76
22/10/2025 1022002
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025 ,CONFORME [...]
LIQUIDADO 2.964,73
22/10/2025 1022002
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 2.964,73
22/10/2025 1022002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALORE REFERENTE À FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CCENTRO DE IDIOMAS, COM MATRÍCULA DE Nº5916755, COMPETÊNCIA 10/202 [...]
LIQUIDADO 2.964,73
22/10/2025 1022002
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025 ,CONFORME [...]
EMPENHADO 2.964,73
22/10/2025 1022002
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EMPENHADO 1.008.539,76

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