| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
930007
FOLHA PSB CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB/CONTRATADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
13.572,00 |
|
| 10/10/2025 |
930007
BANCO DO BRASIL/SA
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
13.572,00 |
|
| 10/10/2025 |
930006
FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONCURSADO, RELATIVO A SET/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
8.798,94 |
|
| 10/10/2025 |
930006
FOLHA PSF CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
8.798,94 |
|
| 10/10/2025 |
930006
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO N.° 1422025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. ADM. 11/2025, EM ANEXO.
|
PAGO |
8.798,94 |
|
| 10/10/2025 |
930005
FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - CONC/COM
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONCURSADO/COMISSIONADO, RELATIVO A SET/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 10/10/2025 |
930005
FOLHA PSF CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 10/10/2025 |
930005
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO N.° 90/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. ADM. 11/2025, EM ANEXO.
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 10/10/2025 |
930004
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL ESTABILIDADE, RELATIVO A SET/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
43.972,00 |
|
| 10/10/2025 |
930004
FOLHA PSF CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
43.972,00 |
|
| 10/10/2025 |
930004
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 235/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
|
PAGO |
43.972,00 |
|
| 10/10/2025 |
930003
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
|
PAGO |
101.054,00 |
|
| 10/10/2025 |
930003
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
101.054,00 |
|
| 10/10/2025 |
930003
JAILTON J XAVIER EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 135/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
|
PAGO |
101.054,00 |
|
| 10/10/2025 |
930002
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
|
PAGO |
46.754,00 |
|
| 10/10/2025 |
930002
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
46.754,00 |
|
| 10/10/2025 |
930002
DVALONI CONSULTORIA LTDA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE NATUREZA ATUARIAL VISANDO ELABORAÇÃO DE ESTUDO ATUARIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA [...]
|
PAGO |
46.754,00 |
|
| 10/10/2025 |
930002
TM EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
|
PAGO |
46.754,00 |
|
| 10/10/2025 |
930001
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO N.° 109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. ADM. 11/2025, EM ANEXO.
|
PAGO |
72.108,28 |
|
| 10/10/2025 |
930001
D.W.COSTA MENDES
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. CONFORME CONTRATO Nº 73/2025, [...]
|
PAGO |
72.108,28 |
|
| 10/10/2025 |
930001
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
72.108,28 |
|
| 10/10/2025 |
930001
FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. CONFORME DCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
72.108,28 |
|
| 10/10/2025 |
930001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A PARCELAMENTO NO SISPAR DE Nº13265955, DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PINDARE MIRIM, [...]
|
PAGO |
72.108,28 |
|
| 10/10/2025 |
930001
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
72.108,28 |
|
| 10/10/2025 |
930001
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO N.° 109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. ADM. 11/2025, EM ANEXO.
|
PAGO |
8.910,40 |
|
| 10/10/2025 |
930001
D.W.COSTA MENDES
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. CONFORME CONTRATO Nº 73/2025, [...]
|
PAGO |
8.910,40 |
|
| 10/10/2025 |
930001
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
8.910,40 |
|
| 10/10/2025 |
930001
FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. CONFORME DCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
8.910,40 |
|
| 10/10/2025 |
930001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A PARCELAMENTO NO SISPAR DE Nº13265955, DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PINDARE MIRIM, [...]
|
PAGO |
8.910,40 |
|
| 10/10/2025 |
930001
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
8.910,40 |
|
| 10/10/2025 |
930001
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO N.° 109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. ADM. 11/2025, EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
8.910,40 |
|
| 10/10/2025 |
930001
D.W.COSTA MENDES
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. CONFORME CONTRATO Nº 73/2025, [...]
|
LIQUIDADO |
8.910,40 |
|
| 10/10/2025 |
930001
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
8.910,40 |
|
| 10/10/2025 |
930001
FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. CONFORME DCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
8.910,40 |
|
| 10/10/2025 |
930001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A PARCELAMENTO NO SISPAR DE Nº13265955, DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PINDARE MIRIM, [...]
|
LIQUIDADO |
8.910,40 |
|
| 10/10/2025 |
930001
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
LIQUIDADO |
8.910,40 |
|
| 10/10/2025 |
929003
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
12.992,14 |
|
| 10/10/2025 |
929003
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
12.992,14 |
|
| 10/10/2025 |
929003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
12.992,14 |
|
| 10/10/2025 |
929001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 142/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. [...]
|
PAGO |
26.328,35 |
|
| 10/10/2025 |
929001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.° 145/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
PAGO |
26.328,35 |
|
| 10/10/2025 |
929001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
26.328,35 |
|
| 10/10/2025 |
929001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL, COM PERÍODO DE APURAÇÃO SETEMBRO/2025, DO INSTITUTO DE PREV [...]
|
PAGO |
26.328,35 |
|
| 10/10/2025 |
929001
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N.° 63/2025, CHAMADA PÚBLICA N.° [...]
|
PAGO |
26.328,35 |
|
| 10/10/2025 |
924002
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº10/2025, PROC.ADM.Nº37/2024 E PR [...]
|
PAGO |
68.679,15 |
|
| 10/10/2025 |
924002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO N.° 142/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. ADM. 11/2025, EM ANEXO.
|
PAGO |
68.679,15 |
|
| 10/10/2025 |
924001
ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA MARINHO
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, DE DUAS DIÁRIAS,PARA A TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA MARINHO,REFERE-SE A IDA PARA A CIDADE NATAL-RN PARA PARTICIPAR DO 14° [...]
|
PAGO |
41.347,18 |
|
| 10/10/2025 |
924001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº10/2025, PROC.ADM.Nº37/2024 E PR [...]
|
PAGO |
41.347,18 |
|
| 10/10/2025 |
924001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
41.347,18 |
|
| 10/10/2025 |
924001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
41.347,18 |
|
| 10/10/2025 |
924001
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR.DA PREVIDENCIA- DATA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CONFORME CONTRATO Nº061800/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
41.347,18 |
|
| 10/10/2025 |
924001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO N.° 90/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. ADM. 11/2025, EM ANEXO.
|
PAGO |
41.347,18 |
|
| 10/10/2025 |
923003
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23 [...]
|
PAGO |
14.454,10 |
|
| 10/10/2025 |
923003
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23 [...]
|
LIQUIDADO |
14.454,31 |
|
| 10/10/2025 |
923002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 142/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. [...]
|
PAGO |
22.695,75 |
|
| 10/10/2025 |
923002
LIZYANNE SOUZA RIBEIRO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SANTA INES-MA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DA CIB/SETEMBRO, [...]
|
PAGO |
22.695,75 |
|
| 10/10/2025 |
923001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 91/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. A [...]
|
PAGO |
18.967,47 |
|
| 10/10/2025 |
923001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
18.967,47 |
|
| 10/10/2025 |
922002
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
14.611,44 |
|
| 10/10/2025 |
922002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
14.611,44 |
|