Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
22/05/2024 |
507014
GELMIRES LIMA BRITO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE GELMIRES LIMA BRITO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE ABRIL/2024, PORTARIA Nº 55 D [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
22/05/2024 |
507013
FRANCISCO DE SOUSA SILVA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE ABRIL/2024, PORTARIA Nº [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
22/05/2024 |
507012
CÍCERO DA SILVA COSTA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE CICERO DA SILVA COSTA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE ABRIL/2024, PORTARIA Nº 55 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
22/05/2024 |
507011
ANTONIO CARLOS CARDOZO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO CARLOS CARDOZO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFIENCIA RENAL CRONICA), MES DE ABRIL/2024, PORTARI [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
22/05/2024 |
507010
ANTONIA DE OLIVEIRA PIMENTA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIA DE OLIVEIRA PIMENTA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE ABRIL/2024, PORTARIA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
22/05/2024 |
507009
ANA NERES SILVA OLIVEIRA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANA NERES SILVA OLIVEIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL), MES DE ABRIL/ [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
22/05/2024 |
507008
ANTONIA CAMPELO PEREIRA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIA CAMPELO PEREIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE ABRIL/2024, PORTARIA Nº [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
22/05/2024 |
507007
ELICENILDE RIBEIRO MAFRA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ALVINO MENDONÇA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE ABRIL/2024, PORTARIA Nº [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
22/05/2024 |
507005
GABRIELE ALVES BARROS
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE GABRIELE ALVES BARROS, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE ABRIL/2024, PORTARIA Nº 55 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
22/05/2024 |
506008
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 05/2024, CONTA CONTRATO 44616173. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
PAGO |
525,08 |
|
22/05/2024 |
506008
J J MACHADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, [...]
|
PAGO |
525,08 |
|
22/05/2024 |
409001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 03/2024, CONTA CONTRATO 4000007337. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (AGRUPADORAS).
|
PAGO |
133.822,32 |
|
22/05/2024 |
409001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 03/2024, CONTA CONTRATO 400000020220. CONFORME DOCUMENTO A [...]
|
PAGO |
133.822,32 |
|
22/05/2024 |
409001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE -COMPETENCIA 03/2024, CONTA CONTRATO 40000021006. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
PAGO |
133.822,32 |
|
22/05/2024 |
408006
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CON [...]
|
PAGO |
54.600,00 |
|
22/05/2024 |
408006
S C N PEREIRA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
54.600,00 |
|
22/05/2024 |
408006
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº1 [...]
|
PAGO |
54.600,00 |
|
22/05/2024 |
408005
S C N PEREIRA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
26.298,20 |
|
22/05/2024 |
408005
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
26.298,20 |
|
22/05/2024 |
408005
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CON [...]
|
PAGO |
26.298,20 |
|
22/05/2024 |
314004
FOLHA - SEC DE AGRIC., PECUARIA, AQUICULTURA E PES
|
0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS - FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO [...]
|
PAGO |
8.945,00 |
|
22/05/2024 |
314004
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
PAGO |
8.945,00 |
|
22/05/2024 |
313003
CARLOS EDUARDO SEREJO MACHADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA PALMEIRA, SITUADO A RUA DA PALMEIRA Nº 123B, BAIRRO PALMEIRA, NSTA CIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICIT [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
22/05/2024 |
301020
GM ASSESSORIA LTDA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO [...]
|
PAGO |
3.666,67 |
|
22/05/2024 |
301011
A. LIMA DA SILVA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇOES PATRIMONIAIS, ALMOXERIFADO E FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
2.913,34 |
|
22/05/2024 |
102022
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1 [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
22/05/2024 |
102008
RAIMUNDA DA COSTA ANDRADE ASSUNÇÃO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, SITUADO NA RUA SÃO BENEDITO, Nº01, BAIRRO, ALTO DO BODE, NESTA CIDADE. CONFORME TERCEIRO TE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
21/05/2024 |
521002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
1.431,00 |
|
21/05/2024 |
521001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
21/05/2024 |
521001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
453,60 |
|
21/05/2024 |
521001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
4.314,60 |
|
21/05/2024 |
521001
CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA PARA AJUDA DE CUSTO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
21/05/2024 |
520005
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
LIQUIDADO |
32.880,84 |
|
21/05/2024 |
520004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.987,20 |
|
21/05/2024 |
513003
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. N [...]
|
PAGO |
8.858,88 |
|
21/05/2024 |
513003
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
8.858,88 |
|
21/05/2024 |
513003
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ADJUNTO DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 20/05 À 24/05/2024,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO [...]
|
PAGO |
8.858,88 |
|
20/05/2024 |
520010
BANCO DO BRASIL/SA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
12,00 |
|
20/05/2024 |
520010
BANCO DO BRASIL/SA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
20/05/2024 |
520010
BANCO DO BRASIL/SA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
20/05/2024 |
520009
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
PAGO |
72,00 |
|
20/05/2024 |
520009
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
72,00 |
|
20/05/2024 |
520009
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
20/05/2024 |
520009
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
72,00 |
|
20/05/2024 |
520009
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
8.931,60 |
|
20/05/2024 |
520008
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
6.570,00 |
|
20/05/2024 |
520008
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
PAGO |
6.570,00 |
|
20/05/2024 |
520008
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
6.570,00 |
|
20/05/2024 |
520008
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.570,00 |
|
20/05/2024 |
520008
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
36.974,89 |
|
20/05/2024 |
520007
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO [...]
|
PAGO |
6.529,68 |
|
20/05/2024 |
520007
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
6.529,68 |
|
20/05/2024 |
520007
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
6.529,68 |
|
20/05/2024 |
520007
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.529,68 |
|
20/05/2024 |
520007
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO [...]
|
EMPENHADO |
2.975,00 |
|
20/05/2024 |
520006
J.W.CARNEIRO - ME
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO(PORTAL DA TRANSPARÊN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
20/05/2024 |
520006
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
20/05/2024 |
520006
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, PROC. ADM. Nº [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
20/05/2024 |
520006
J.W.CARNEIRO - ME
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO(PORTAL DA TRANSPARÊN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
20/05/2024 |
520006
J.W.CARNEIRO - ME
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO(PORTAL DA TRANSPARÊN [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|