lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13448 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
15/04/2024 408003
S C N PEREIRA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
PAGO 60.004,62
15/04/2024 408003
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEI [...]
PAGO 60.004,62
15/04/2024 408003
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CON [...]
PAGO 60.004,62
15/04/2024 102015
LEUDINA TEIXEIRA MACEDO
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO NA AV. ELIAS HAICKEL, S/N, BAIRRO, CENTRO, NESTA CIDADE. CONFORME TERCEIRO TERMO AD [...]
PAGO 2.330,00
12/04/2024 412004
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº1 [...]
EMPENHADO 11.332,90
12/04/2024 412003
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 E PROCESSO ADMINIST [...]
EMPENHADO 5.982,70
12/04/2024 412003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, DE MATRÍCULA Nº00591619.4, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFO [...]
EMPENHADO 33,58
12/04/2024 412002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 04/2024, CONTA CONTRATO 4284925. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
LIQUIDADO 845,05
12/04/2024 412002
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO FE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA [...]
EMPENHADO 3.997,00
12/04/2024 412002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 04/2024, CONTA CONTRATO 4284925. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
EMPENHADO 845,05
12/04/2024 412001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. N [...]
EMPENHADO 6.420,03
12/04/2024 412001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
EMPENHADO 550,80
12/04/2024 412001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE NOVA BRASILIA, COMPETENCIA 04/2024, CONTA CONTRATO 3009110789. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
EMPENHADO 183,74
12/04/2024 329021
FOPAG - 70% - FUNDAMENATL II 0 COMISSIONADOS
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - COMISSIONADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
PAGO 14.756,33
12/04/2024 329021
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 14.756,33
12/04/2024 301022
A.AMARO F. DA SILVA - EPP
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE PROTOCOLO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INTERNO E ALÉM DA OUVIDORIA E E-SIC ATENDENDO AS NECESSIDA [...]
LIQUIDADO 5.200,00
12/04/2024 226005
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRAT [...]
PAGO 6.250,00
12/04/2024 226005
J DA S SOARES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 03/2024, PROC. ADM. Nº 63/202 [...]
PAGO 6.250,00
12/04/2024 226005
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRAT [...]
LIQUIDADO 6.250,00
11/04/2024 411006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 3.923,83
11/04/2024 411006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 3.923,83
11/04/2024 411006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EMPENHADO 3.923,83
11/04/2024 411005
CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA PARA AJUDA DE CUSTO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 2.300,00
11/04/2024 411005
CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA PARA AJUDA DE CUSTO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 2.300,00
11/04/2024 411005
CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA PARA AJUDA DE CUSTO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EMPENHADO 2.300,00
11/04/2024 411004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 2.226,59
11/04/2024 411004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 2.226,59
11/04/2024 411004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EMPENHADO 2.226,59
11/04/2024 411003
MARCOS ANTONIO PINHEIROP NETO
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDAR-E-MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 15 A 19/04/2024. PARA PARTICIPAR DO III SOBREVOO MAIS ONTE [...]
LIQUIDADO 500,00
11/04/2024 411003
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
EMPENHADO 226,66
11/04/2024 411003
MARCOS ANTONIO PINHEIROP NETO
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDAR-E-MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 15 A 19/04/2024. PARA PARTICIPAR DO III SOBREVOO MAIS ONTE [...]
EMPENHADO 500,00
11/04/2024 411003
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/202 [...]
EMPENHADO 20.146,95
11/04/2024 411002
FOPAG EFETIVOS - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/2024.
PAGO 9.452,03
11/04/2024 411002
JOELMA MENDONÇA SILVEIRA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDAR-E-MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 15 A 19/04/2024. PARA PARTICIPAR DO III SOBREVOO MAIS ONTE [...]
PAGO 9.452,03
11/04/2024 411002
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/202 [...]
PAGO 9.452,03
11/04/2024 411002
FOPAG EFETIVOS - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/2024.
LIQUIDADO 9.452,03
11/04/2024 411002
FOPAG EFETIVOS - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/2024.
EMPENHADO 9.452,03
11/04/2024 411002
JOELMA MENDONÇA SILVEIRA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDAR-E-MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 15 A 19/04/2024. PARA PARTICIPAR DO III SOBREVOO MAIS ONTE [...]
EMPENHADO 500,00
11/04/2024 411002
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/202 [...]
EMPENHADO 25.264,50
11/04/2024 411001
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME ANEXO.
EMPENHADO 72.552,00
11/04/2024 411001
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEI [...]
EMPENHADO 7.920,23
11/04/2024 411001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
EMPENHADO 2.400,84
11/04/2024 411001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
EMPENHADO 4.112,64
11/04/2024 411001
LEONILA COSTA LEMOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO TEMPORARIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFICIO Nº 073/2024-SEMASIJ EM ANEXO.
EMPENHADO 1.412,00
11/04/2024 306003
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº18/2024 [...]
PAGO 4.153,00
11/04/2024 306003
ANA LUCIA REGO REIS
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA VITORIA REGO REIS, RELATIVO AO TRATAMENTO (ANQUILOSE FIBRO-OSSEA UNILATERAL), MES DE FEVEREIRO/2 [...]
PAGO 4.153,00
11/04/2024 304004
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORM [...]
LIQUIDADO 1.037,65
11/04/2024 301009
BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. [...]
PAGO 55.003,20
11/04/2024 301009
INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTAT [...]
PAGO 55.003,20
11/04/2024 201004
INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTAT [...]
PAGO 55.003,20
11/04/2024 201004
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CON [...]
PAGO 55.003,20
11/04/2024 201004
G. A. AGUIAR - ME
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA FEV/2024, CONFORME TERCEIRO [...]
PAGO 55.003,20
11/04/2024 131043
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO -425.330,75
11/04/2024 123003
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CARNAVAL NO MUNICÍPIO, ATENDENDO A NECERSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍP [...]
PAGO 9.084,51
11/04/2024 123003
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIEMTNO DE MATERIAL PERMANENTE , ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº46/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68 [...]
PAGO 9.084,51
11/04/2024 113001
EDUCARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SWC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº210/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO [...]
LIQUIDADO 230.860,00
11/04/2024 108040
EDUCARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SWC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº210/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO [...]
LIQUIDADO 271.800,00
11/04/2024 102018
COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA JURÍDICA E ATUAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DOS RAMOS DA CIENCIA DO DIREITO, CONFORME TERCEIRO TERMO [...]
LIQUIDADO 21.200,00
10/04/2024 410055
RAIMUNDA DE FATIMA SILVA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE RAIMUNDA DE FATIMA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (TRANSTORNO NEUROPSICOMOTOR), MES DE MARÇO/2024, PORT [...]
LIQUIDADO 300,00
10/04/2024 410055
RAIMUNDA DE FATIMA SILVA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE RAIMUNDA DE FATIMA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (TRANSTORNO NEUROPSICOMOTOR), MES DE MARÇO/2024, PORT [...]
EMPENHADO 300,00

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