lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 137695 registros

Dados atualizados em: 02/03/2026 - 15:03:01
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
22/09/2025 922001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 1.001.162,57
22/09/2025 922001
M E S XAVIER LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PURO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIND [...]
PAGO 1.001.162,57
22/09/2025 922001
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 1.001.162,57
22/09/2025 922001
TM EMPREENDIMENTOS LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
PAGO 1.001.162,57
22/09/2025 922001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
LIQUIDADO 1.001.162,57
22/09/2025 922001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
LIQUIDADO 1.001.162,57
22/09/2025 922001
M E S XAVIER LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PURO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIND [...]
LIQUIDADO 1.001.162,57
22/09/2025 922001
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 1.001.162,57
22/09/2025 922001
TM EMPREENDIMENTOS LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
LIQUIDADO 1.001.162,57
22/09/2025 922001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
EMPENHADO 5.935,68
22/09/2025 922001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
EMPENHADO 2.544,48
22/09/2025 922001
M E S XAVIER LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PURO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIND [...]
EMPENHADO 15.941,40
22/09/2025 922001
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EMPENHADO 1.001.162,57
22/09/2025 922001
TM EMPREENDIMENTOS LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
EMPENHADO 30.746,21
19/09/2025 919013
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REF.09/2025,CONFORME ANEXO.
PAGO 839,74
19/09/2025 919013
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REF.09/2025,CONFORME ANEXO.
LIQUIDADO 839,74
19/09/2025 919013
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REF.09/2025,CONFORME ANEXO.
EMPENHADO 839,74
19/09/2025 919012
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
PAGO 12.870,00
19/09/2025 919012
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
LIQUIDADO 12.870,00
19/09/2025 919012
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
EMPENHADO 12.870,00
19/09/2025 919011
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
PAGO 10.036,39
19/09/2025 919011
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 10.036,39
19/09/2025 919011
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
PAGO 4,78
19/09/2025 919011
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 4,78
19/09/2025 919011
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
LIQUIDADO 10.036,39
19/09/2025 919011
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 10.036,39
19/09/2025 919011
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
LIQUIDADO 4,78
19/09/2025 919011
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 4,78
19/09/2025 919011
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
EMPENHADO 10.036,39
19/09/2025 919011
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EMPENHADO 4,78
19/09/2025 919010
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
PAGO 3.827,79
19/09/2025 919010
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 3.827,79
19/09/2025 919010
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
PAGO 2.565,42
19/09/2025 919010
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 2.565,42
19/09/2025 919010
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
LIQUIDADO 3.827,79
19/09/2025 919010
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
LIQUIDADO 3.827,79
19/09/2025 919010
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
LIQUIDADO 2.565,42
19/09/2025 919010
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
LIQUIDADO 2.565,42
19/09/2025 919010
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
EMPENHADO 2.565,42
19/09/2025 919010
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
EMPENHADO 3.827,79
19/09/2025 919009
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 109,96
19/09/2025 919009
ATÁLIA GUIMARÃES SILVA
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 22/09/2025 À 26/09/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À ADMINIS [...]
PAGO 109,96
19/09/2025 919009
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
LIQUIDADO 109,96
19/09/2025 919009
ATÁLIA GUIMARÃES SILVA
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 22/09/2025 À 26/09/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À ADMINIS [...]
LIQUIDADO 109,96
19/09/2025 919009
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
EMPENHADO 109,96
19/09/2025 919009
ATÁLIA GUIMARÃES SILVA
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 22/09/2025 À 26/09/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À ADMINIS [...]
EMPENHADO 500,00
19/09/2025 919008
J.W.CARNEIRO - ME
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) NF N°4377/2025,CONFORME [...]
PAGO 3.000,00
19/09/2025 919008
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 22/09/2025 À 26/09/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À ADMINIS [...]
PAGO 3.000,00
19/09/2025 919008
J.W.CARNEIRO - ME
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) NF N°4377/2025,CONFORME [...]
LIQUIDADO 3.000,00
19/09/2025 919008
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 22/09/2025 À 26/09/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À ADMINIS [...]
LIQUIDADO 3.000,00
19/09/2025 919008
J.W.CARNEIRO - ME
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) NF N°4377/2025,CONFORME [...]
EMPENHADO 3.000,00
19/09/2025 919008
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 22/09/2025 À 26/09/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À ADMINIS [...]
EMPENHADO 500,00
19/09/2025 919007
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
PAGO 780,00
19/09/2025 919007
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 97/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
PAGO 780,00
19/09/2025 919007
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
LIQUIDADO 780,00
19/09/2025 919007
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 97/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
LIQUIDADO 780,00
19/09/2025 919007
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
EMPENHADO 780,00
19/09/2025 919007
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 97/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
EMPENHADO 19.886,18
19/09/2025 919006
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCPI,SIP,SISTEMA CONTRATA E SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ [...]
PAGO 2.000,00
19/09/2025 919006
ARLENE BEZERRA VIANA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA A ITAJUBA-MG, NOS DIAS 01/09/2025 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE [...]
PAGO 2.000,00

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