Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
05/03/2024 |
229035
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II CONC/COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
PAGO |
22.600,00 |
|
05/03/2024 |
229035
FOLHA DE PGTO CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
22.600,00 |
|
05/03/2024 |
229034
FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
27.786,27 |
|
05/03/2024 |
229034
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II CONC/COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
PAGO |
27.786,27 |
|
05/03/2024 |
229033
FOPAG - 70% - OUTRAS DESPE3SAS COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
PAGO |
73.100,00 |
|
05/03/2024 |
229033
FOLHA - SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
73.100,00 |
|
05/03/2024 |
229032
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS
|
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPÍO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
94.802,82 |
|
05/03/2024 |
229032
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.FÉRIAS.
|
PAGO |
94.802,82 |
|
05/03/2024 |
229031
FOPAG 70% FUNDAMENTAL II ESTABILIDADE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. II - ESTABILIDADE. MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
PAGO |
11.379,07 |
|
05/03/2024 |
229031
FOLHA - PROCURADORIA/CONCURSADOS
|
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
11.379,07 |
|
05/03/2024 |
229030
FOLHA - SEC DE AGRIC., PECUARIA, AQUICULTURA E PES
|
0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE AGRICULTURA- CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
PAGO |
18.692,65 |
|
05/03/2024 |
229030
FOPAG - 70% - OUTRAS DESPE3SAS COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
PAGO |
18.692,65 |
|
05/03/2024 |
229024
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS, MES DE FV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
PAGO |
45.500,00 |
|
05/03/2024 |
229024
FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MÊS JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
45.500,00 |
|
05/03/2024 |
229022
FOLHA - SEC DE CIENCIAS E TECNOLOGIA/COMISSIONADO
|
0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - COMISISONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
58.786,86 |
|
05/03/2024 |
229022
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I -CONC/COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - FUND. I - CONC/COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024.
|
PAGO |
58.786,86 |
|
05/03/2024 |
229021
FOPAG 70% EJA CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
PAGO |
383.003,12 |
|
05/03/2024 |
229021
FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MÊS FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
383.003,12 |
|
05/03/2024 |
229019
FOLHA - SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
22.678,82 |
|
05/03/2024 |
229019
FOPAG - 70% - EJA - ESTABILIDADE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - ESTABILIDADE, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
PAGO |
22.678,82 |
|
05/03/2024 |
229009
FOPAG - 70% - PRE I E II - ESTABILIDADE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70 - PRE I E II - ESTABILIDADE, M~ES DE FEV/2024.FERIAS.
|
PAGO |
37.551,64 |
|
05/03/2024 |
229009
FOLHA PSB CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
37.551,64 |
|
05/03/2024 |
229009
FOPAG - 70% - PRE I E II - ESTABILIDADE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70 - PRE I E II - ESTABILIDADE, M~ES DE FEV/2024.FERIAS.
|
LIQUIDADO |
37.551,64 |
|
05/03/2024 |
229005
FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
05/03/2024 |
229005
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
05/03/2024 |
229005
FOLHA ACS CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
05/03/2024 |
229005
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
05/03/2024 |
229004
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTUTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
PAGO |
17.632,00 |
|
05/03/2024 |
229004
FOPAG - 70% - PRE I E II - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONTRATADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
PAGO |
17.632,00 |
|
05/03/2024 |
229004
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
17.632,00 |
|
05/03/2024 |
229004
FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
17.632,00 |
|
05/03/2024 |
229003
FOPAG-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVDS. FUNDEB-705 - CRECHE I E II - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
PAGO |
8.818,00 |
|
05/03/2024 |
229003
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
8.818,00 |
|
05/03/2024 |
229003
FOLHA ACS CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
8.818,00 |
|
05/03/2024 |
229003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. MATRICULA Nº13248340.
|
PAGO |
8.818,00 |
|
05/03/2024 |
229002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE -COMPETENCIA 12/2023, CONTA CONTRATO 40000021006. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
05/03/2024 |
229002
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024 [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
05/03/2024 |
229002
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
05/03/2024 |
229002
FOLHA PSB CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
05/03/2024 |
229001
CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE SANTA INES
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
8.148,00 |
|
05/03/2024 |
229001
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº18/2024 [...]
|
PAGO |
8.148,00 |
|
05/03/2024 |
229001
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
8.148,00 |
|
05/03/2024 |
229001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 12/2023, CONTA CONTRATO 400000020220. CONFORME DOCUMENTO A [...]
|
PAGO |
8.148,00 |
|
05/03/2024 |
229001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 12/2023, CONTA CONTRATO 4000007353. CONFORME DOCUMENTO ANE [...]
|
PAGO |
8.148,00 |
|
05/03/2024 |
201011
W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETÊNCIA FE [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
05/03/2024 |
104001
JARINA BARROS MACHADO
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA-CENTRO, PINDARÉ MIRIM-MA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.302,00 |
|
04/03/2024 |
304005
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONER [...]
|
EMPENHADO |
8.390,18 |
|
04/03/2024 |
304004
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
1.037,65 |
|
04/03/2024 |
304004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, [...]
|
EMPENHADO |
3.915,00 |
|
04/03/2024 |
304003
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, ATENDENDO ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME CONTRATO Nº46/2024, PROCES [...]
|
EMPENHADO |
6.233,35 |
|
04/03/2024 |
304003
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/202 [...]
|
EMPENHADO |
28.312,20 |
|
04/03/2024 |
304003
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO TEMPORARIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFICIO Nº 033/2024-SEMASIJ EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
04/03/2024 |
304002
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
5.723,28 |
|
04/03/2024 |
304002
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PR [...]
|
EMPENHADO |
7.435,01 |
|
04/03/2024 |
304002
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/202 [...]
|
EMPENHADO |
24.244,10 |
|
04/03/2024 |
304002
ALESSANDRA DE JESUS VALE CARVALHO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA DE JESUS VALE CARVALHO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO E [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
04/03/2024 |
304001
MARCOS PAULO PEREIRA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO AO SERVIDOR MARCOS PAULO PEREIRA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 30 [...]
|
PAGO |
56,00 |
|
04/03/2024 |
304001
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
56,00 |
|
04/03/2024 |
304001
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEI [...]
|
PAGO |
56,00 |
|
04/03/2024 |
304001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
|
PAGO |
56,00 |
|