lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 16386 registros

Dados atualizados em: 17/12/2024 - 15:00:26
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
17/10/2024 1017005
SIRIANE OLIVEIRA COSTA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARE - MIRIM-MA/SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 29/10 A 01/11/2024, PARA PARTICIPAR DO 3ºCICLO FORMATIV [...]
EMPENHADO 400,00
17/10/2024 1017004
ZENIRA DE MELO VIANA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARE - MIRIM-MA/SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 29/10 A 01/11/2024, PARA PARTICIPAR DO 3ºCICLO FORMAT [...]
LIQUIDADO 400,00
17/10/2024 1017004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
EMPENHADO 25.933,14
17/10/2024 1017004
SEFAZ - DARE
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A DARE DE PUBLICAÇÃO, CONFORME ANEXO.
EMPENHADO 49,00
17/10/2024 1017004
ZENIRA DE MELO VIANA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARE - MIRIM-MA/SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 29/10 A 01/11/2024, PARA PARTICIPAR DO 3ºCICLO FORMAT [...]
EMPENHADO 400,00
17/10/2024 1017003
FLORISA DIAS COSTA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARE - MIRIM-MA/SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 29/10 A 01/11/2024, PARA PARTICIPAR DO 3ºCICLO FORMAT [...]
LIQUIDADO 400,00
17/10/2024 1017003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
EMPENHADO 2.434,32
17/10/2024 1017003
COMUNICAÇÃO IMPAR LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME ANEXO.
EMPENHADO 180,00
17/10/2024 1017003
FLORISA DIAS COSTA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARE - MIRIM-MA/SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 29/10 A 01/11/2024, PARA PARTICIPAR DO 3ºCICLO FORMAT [...]
EMPENHADO 400,00
17/10/2024 1017002
CLECIO LIMA SOUSA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARE - MIRIM-MA/SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 29/10 A 08/11/2024, PARA PARTICIPAR DO 3ºCICLO FORMATIV [...]
LIQUIDADO 800,00
17/10/2024 1017002
RANGEL TRINDADE DOS SANTOS
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARE - MIRIM-MA/SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 05/11 A 06/11/2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRES [...]
EMPENHADO 200,00
17/10/2024 1017002
A.F. DA SILVA NETO
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE AT [...]
EMPENHADO 7.500,00
17/10/2024 1017002
CLECIO LIMA SOUSA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARE - MIRIM-MA/SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 29/10 A 08/11/2024, PARA PARTICIPAR DO 3ºCICLO FORMATIV [...]
EMPENHADO 800,00
17/10/2024 1017001
ELIANA DE JESUS RODRIGUES MARCIEL
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS, NO DESÇOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUI-MA, NO PERIODO DE 29/10 A 08/11/2024, PARA PARTICIPAR DO 13º CICLO FORMATIV [...]
LIQUIDADO 800,00
17/10/2024 1017001
RITA MARIA TRINDADE SANTOS
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARE - MIRIM-MA/SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 05/11 A 06/11/2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRES [...]
EMPENHADO 400,00
17/10/2024 1017001
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE A OUTUBRO/2024, CONFORME ANEXO.
EMPENHADO 8.600,00
17/10/2024 1017001
ELIANA DE JESUS RODRIGUES MARCIEL
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS, NO DESÇOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUI-MA, NO PERIODO DE 29/10 A 08/11/2024, PARA PARTICIPAR DO 13º CICLO FORMATIV [...]
EMPENHADO 800,00
17/10/2024 1017001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
EMPENHADO 5.307,12
16/10/2024 912005
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CON [...]
PAGO 26.298,20
16/10/2024 912004
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CON [...]
PAGO 54.600,00
16/10/2024 902024
GM ASSESSORIA LTDA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO [...]
PAGO 3.666,67
16/10/2024 812010
S C N PEREIRA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT ROBÓTICA EDUCACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº210/2024.
PAGO 42.000,00
16/10/2024 102022
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1 [...]
PAGO 10.000,00
16/10/2024 1016004
RUID GLA PEREIRA ALMEIDA
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR RUID GLA PEREIRA ALMEIDA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA VIAGEM COMO MOTORISTA DO PREFEITO MUN [...]
PAGO 300,00
16/10/2024 1016004
RUID GLA PEREIRA ALMEIDA
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR RUID GLA PEREIRA ALMEIDA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA VIAGEM COMO MOTORISTA DO PREFEITO MUN [...]
LIQUIDADO 300,00
16/10/2024 1016004
RUID GLA PEREIRA ALMEIDA
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR RUID GLA PEREIRA ALMEIDA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA VIAGEM COMO MOTORISTA DO PREFEITO MUN [...]
EMPENHADO 300,00
16/10/2024 1016003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
EMPENHADO 7.106,40
16/10/2024 1016003
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
EMPENHADO 6.760,00
16/10/2024 1016002
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 225/2024, PROC. ADM. N [...]
EMPENHADO 21.301,68
16/10/2024 1016002
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 226/2024, PROC. ADM. Nº 3 [...]
EMPENHADO 19.441,40
16/10/2024 1016001
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBLOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SINC CONTRATA, REFERENTE A OUT [...]
LIQUIDADO 2.000,00
16/10/2024 1016001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
EMPENHADO 3.391,20
16/10/2024 1016001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
EMPENHADO 2.820,96
16/10/2024 1016001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TON [...]
EMPENHADO 8.695,10
16/10/2024 1016001
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº145/202 [...]
EMPENHADO 7.104,00
16/10/2024 1016001
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBLOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SINC CONTRATA, REFERENTE A OUT [...]
EMPENHADO 2.000,00
16/10/2024 1015002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
PAGO 600,00
16/10/2024 1015002
MARCOS ANTONIO DA LUZ ANDRADE
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACIMA, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 20/10 À 22/10/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TR [...]
PAGO 600,00
16/10/2024 1015002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
PAGO 600,00
16/10/2024 1015002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
PAGO 600,00
16/10/2024 1014005
HUMBERTO SARAIVA COSTA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, NOS DIAS 15/10 À 19/10/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS [...]
PAGO 750,00
15/10/2024 913004
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/202 [...]
PAGO 19.428,93
15/10/2024 913004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
PAGO 19.428,93
15/10/2024 903016
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
PAGO 2.356,56
15/10/2024 902008
J. C. MENDES LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2024 [...]
PAGO 11.918,00
15/10/2024 902008
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO [...]
PAGO 11.918,00
15/10/2024 823006
L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 56/2024, PROCESSO ADMINI [...]
PAGO 23.766,08
15/10/2024 823005
L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 55/2024, PROCESSO ADMINI [...]
PAGO 24.243,80
15/10/2024 823004
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/202 [...]
PAGO 23.219,84
15/10/2024 814003
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/202 [...]
PAGO 29.135,40
15/10/2024 1015006
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
EMPENHADO 2.980,80
15/10/2024 1015005
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
PAGO 1,15
15/10/2024 1015005
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
LIQUIDADO 1,15
15/10/2024 1015005
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
EMPENHADO 1,15
15/10/2024 1015004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
EMPENHADO 27.340,60
15/10/2024 1015003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 10/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS).
LIQUIDADO 33,58
15/10/2024 1015003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 10/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS).
EMPENHADO 33,58
15/10/2024 1015003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
EMPENHADO 1.900,80
15/10/2024 1015002
MARCOS ANTONIO DA LUZ ANDRADE
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACIMA, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 20/10 À 22/10/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TR [...]
LIQUIDADO 600,00
15/10/2024 1015002
MARCOS ANTONIO DA LUZ ANDRADE
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACIMA, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 20/10 À 22/10/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TR [...]
EMPENHADO 600,00

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