| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2025 |
319002
LIMA GESTAO LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRATAMENTO TÉCNICO,GESTÃO, CODIFICAÇÃO E UPLOAD DE DOCUMENTOS PARA ENVIO AO PORTAL DA TRANSPA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 19/03/2025 |
319002
MARIA LUISA AROUCHE MAIA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 008/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 19/03/2025 |
319002
MARIA LUISA AROUCHE MAIA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 008/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 19/03/2025 |
319002
MARIA LUISA AROUCHE MAIA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 008/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 19/03/2025 |
319002
MARIA LUISA AROUCHE MAIA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 008/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM PERÍODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2025, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA [...]
|
PAGO |
6.290,34 |
|
| 19/03/2025 |
319001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM PERÍODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2025, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA [...]
|
PAGO |
6.290,34 |
|
| 19/03/2025 |
319001
A.F. DA SILVA NETO
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTINUO DE ATIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
A.F. DA SILVA NETO
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTINUO DE ATIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
RANGEL TRINDADE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 24/03/2025 A 27/03/2025, PARA PARTICIPAR DO XX FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
RANGEL TRINDADE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 24/03/2025 A 27/03/2025, PARA PARTICIPAR DO XX FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
RANGEL TRINDADE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 24/03/2025 A 27/03/2025, PARA PARTICIPAR DO XX FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
-400,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
RANGEL TRINDADE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 24/03/2025 A 27/03/2025, PARA PARTICIPAR DO XX FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
-400,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
RANGEL TRINDADE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 24/03/2025 A 27/03/2025, PARA PARTICIPAR DO XX FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
RANGEL TRINDADE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 24/03/2025 A 27/03/2025, PARA PARTICIPAR DO XX FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
RANGEL TRINDADE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 24/03/2025 A 27/03/2025, PARA PARTICIPAR DO XX FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
-400,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
RANGEL TRINDADE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 24/03/2025 A 27/03/2025, PARA PARTICIPAR DO XX FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
-400,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM PERÍODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2025, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.290,34 |
|
| 19/03/2025 |
319001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM PERÍODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2025, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.290,34 |
|
| 19/03/2025 |
319001
ANGELA MARIA TORRES DOS SANTOS DE SOUZA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 009/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
ANGELA MARIA TORRES DOS SANTOS DE SOUZA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 009/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
ANGELA MARIA TORRES DOS SANTOS DE SOUZA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 009/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
ANGELA MARIA TORRES DOS SANTOS DE SOUZA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 009/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
A.F. DA SILVA NETO
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTINUO DE ATIVIDADE [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
A.F. DA SILVA NETO
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTINUO DE ATIVIDADE [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
A.F. DA SILVA NETO
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTINUO DE ATIVIDADE [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
A.F. DA SILVA NETO
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTINUO DE ATIVIDADE [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
RANGEL TRINDADE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 24/03/2025 A 27/03/2025, PARA PARTICIPAR DO XX FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
RANGEL TRINDADE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 24/03/2025 A 27/03/2025, PARA PARTICIPAR DO XX FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
RANGEL TRINDADE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 24/03/2025 A 27/03/2025, PARA PARTICIPAR DO XX FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
RANGEL TRINDADE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 24/03/2025 A 27/03/2025, PARA PARTICIPAR DO XX FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
1.933,20 |
|
| 19/03/2025 |
319001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
EMPENHADO |
5.988,60 |
|
| 19/03/2025 |
319001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM PERÍODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2025, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
6.290,34 |
|
| 19/03/2025 |
319001
ANGELA MARIA TORRES DOS SANTOS DE SOUZA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 009/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
ANGELA MARIA TORRES DOS SANTOS DE SOUZA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 009/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
ANGELA MARIA TORRES DOS SANTOS DE SOUZA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 009/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 19/03/2025 |
319001
ANGELA MARIA TORRES DOS SANTOS DE SOUZA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 009/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 19/03/2025 |
312006
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
LIQUIDADO |
6.016,70 |
|
| 19/03/2025 |
312006
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
LIQUIDADO |
6.016,70 |
|
| 19/03/2025 |
312005
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
LIQUIDADO |
12.028,90 |
|
| 19/03/2025 |
312005
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
LIQUIDADO |
12.028,90 |
|
| 19/03/2025 |
312004
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
LIQUIDADO |
16.629,15 |
|
| 19/03/2025 |
312004
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
LIQUIDADO |
16.629,15 |
|
| 19/03/2025 |
310003
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 19/03/2025 |
310003
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 19/03/2025 |
310003
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 19/03/2025 |
310003
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 19/03/2025 |
310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
22.470,02 |
|
| 19/03/2025 |
310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
22.470,02 |
|
| 19/03/2025 |
310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
22.470,02 |
|
| 19/03/2025 |
310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
22.470,02 |
|
| 19/03/2025 |
220002
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2025 À 28/02/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FAMEM(FEDERAÇÃ [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/03/2025 |
220002
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2025 À 28/02/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FAMEM(FEDERAÇÃ [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/03/2025 |
220002
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2025 À 28/02/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FAMEM(FEDERAÇÃ [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/03/2025 |
220002
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2025 À 28/02/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FAMEM(FEDERAÇÃ [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/03/2025 |
220002
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2025 À 28/02/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FAMEM(FEDERAÇÃ [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/03/2025 |
220002
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2025 À 28/02/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FAMEM(FEDERAÇÃ [...]
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PAGO |
500,00 |
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KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
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VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2025 À 28/02/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FAMEM(FEDERAÇÃ [...]
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500,00 |
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VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2025 À 28/02/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FAMEM(FEDERAÇÃ [...]
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