| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
107003
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
PAGO |
13.728,00 |
|
| 28/02/2025 |
107002
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
PAGO |
48.048,00 |
|
| 28/02/2025 |
107002
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
PAGO |
48.048,00 |
|
| 28/02/2025 |
107002
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
PAGO |
48.048,00 |
|
| 28/02/2025 |
107002
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
PAGO |
48.048,00 |
|
| 27/02/2025 |
227006
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
EMPENHADO |
31.085,90 |
|
| 27/02/2025 |
227005
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
EMPENHADO |
28.121,50 |
|
| 27/02/2025 |
227004
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
EMPENHADO |
30.153,00 |
|
| 27/02/2025 |
227003
PACOTILHA MIDIA S/A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
227003
PACOTILHA MIDIA S/A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
227003
PACOTILHA MIDIA S/A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
227003
PACOTILHA MIDIA S/A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
227003
PACOTILHA MIDIA S/A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
227003
PACOTILHA MIDIA S/A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
227003
PACOTILHA MIDIA S/A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
227003
PACOTILHA MIDIA S/A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
227003
PACOTILHA MIDIA S/A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
227003
PACOTILHA MIDIA S/A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
227003
PACOTILHA MIDIA S/A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
227003
PACOTILHA MIDIA S/A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
227003
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
EMPENHADO |
29.448,00 |
|
| 27/02/2025 |
227003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
EMPENHADO |
6.441,12 |
|
| 27/02/2025 |
227003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
EMPENHADO |
6.441,12 |
|
| 27/02/2025 |
227003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
EMPENHADO |
6.441,12 |
|
| 27/02/2025 |
227003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
EMPENHADO |
6.441,12 |
|
| 27/02/2025 |
227003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
EMPENHADO |
6.441,12 |
|
| 27/02/2025 |
227003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
EMPENHADO |
6.441,12 |
|
| 27/02/2025 |
227003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
EMPENHADO |
6.441,12 |
|
| 27/02/2025 |
227003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
EMPENHADO |
6.441,12 |
|
| 27/02/2025 |
227003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
EMPENHADO |
6.441,12 |
|
| 27/02/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
PAGO |
436,00 |
|
| 27/02/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
PAGO |
436,00 |
|
| 27/02/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
PAGO |
436,00 |
|
| 27/02/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
PAGO |
436,00 |
|
| 27/02/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
LIQUIDADO |
436,00 |
|
| 27/02/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
LIQUIDADO |
436,00 |
|
| 27/02/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
LIQUIDADO |
436,00 |
|
| 27/02/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
LIQUIDADO |
436,00 |
|
| 27/02/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
EMPENHADO |
436,00 |
|
| 27/02/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
EMPENHADO |
436,00 |
|
| 27/02/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
EMPENHADO |
436,00 |
|
| 27/02/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
EMPENHADO |
436,00 |
|
| 27/02/2025 |
227002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
EMPENHADO |
148,53 |
|
| 27/02/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
EMPENHADO |
180.199,15 |
|
| 27/02/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
EMPENHADO |
180.199,15 |
|
| 27/02/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
EMPENHADO |
180.199,15 |
|
| 27/02/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
EMPENHADO |
180.199,15 |
|
| 27/02/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
EMPENHADO |
180.199,15 |
|
| 27/02/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
EMPENHADO |
180.199,15 |
|
| 27/02/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
EMPENHADO |
180.199,15 |
|
| 27/02/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
EMPENHADO |
180.199,15 |
|
| 27/02/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
EMPENHADO |
180.199,15 |
|
| 27/02/2025 |
227001
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 27/02/2025 |
227001
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 27/02/2025 |
227001
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 27/02/2025 |
227001
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 27/02/2025 |
227001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO NA PGNF - SISPAR Nº0034166653, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025,Nº07.17.25057.775 [...]
|
PAGO |
2.727,83 |
|
| 27/02/2025 |
227001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO NA PGNF - SISPAR Nº0034166653, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025,Nº07.17.25057.775 [...]
|
PAGO |
2.727,83 |
|
| 27/02/2025 |
227001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO NA PGNF - SISPAR Nº0034166653, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025,Nº07.17.25057.775 [...]
|
PAGO |
2.727,83 |
|
| 27/02/2025 |
227001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO NA PGNF - SISPAR Nº0034166653, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025,Nº07.17.25057.775 [...]
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PAGO |
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