lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 137695 registros

Dados atualizados em: 28/04/2026 - 15:02:57
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
06/05/2025 505003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 300,00
06/05/2025 505003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
PAGO 300,00
06/05/2025 505003
W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME TERCE [...]
PAGO 300,00
06/05/2025 505003
EDMAR MORENO MONTEIRO
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMAR MORENO MONTEIRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, FOR [...]
PAGO 300,00
06/05/2025 505002
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
PAGO 600,00
06/05/2025 505002
K C TELECOM LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST [...]
PAGO 600,00
06/05/2025 505002
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N.° 49/2025, PRE [...]
PAGO 600,00
06/05/2025 505002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, F [...]
PAGO 600,00
06/05/2025 505001
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
PAGO 180.395,70
06/05/2025 505001
D.W.COSTA MENDES
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
PAGO 180.395,70
06/05/2025 505001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 180.395,70
06/05/2025 505001
D.W.COSTA MENDES
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
PAGO 180.395,70
06/05/2025 505001
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
LIQUIDADO 180.395,70
06/05/2025 505001
D.W.COSTA MENDES
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
LIQUIDADO 180.395,70
06/05/2025 505001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
LIQUIDADO 180.395,70
06/05/2025 505001
D.W.COSTA MENDES
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
LIQUIDADO 180.395,70
06/05/2025 430003
FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - CONC/COM
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONCURSADO/COMISSIONADO, RELATIVO A ABR/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 701,51
06/05/2025 430003
D.W.COSTA MENDES
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
PAGO 701,51
06/05/2025 430003
FOLHA PSB CONTRATADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB/CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 701,51
06/05/2025 430003
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 701,51
06/05/2025 430002
FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONCURSADO, RELATIVO A ABR/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 893,19
06/05/2025 430002
D.W.COSTA MENDES
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
PAGO 893,19
06/05/2025 430002
FOLHA ACS CONCURSADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONCURSADOS, COMPETENCIA ABRIL/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 893,19
06/05/2025 430002
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR.DA PREVIDENCIA- DATA
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CONFORME CONTARTO Nº061800/2024, EM ANEXO.
PAGO 893,19
06/05/2025 430002
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA LC 176/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 893,19
06/05/2025 430001
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADO, RELATIVO A ABR/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 2.301,33
06/05/2025 430001
D.W.COSTA MENDES
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
PAGO 2.301,33
06/05/2025 430001
D COSTA CARVALHO LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CON [...]
PAGO 2.301,33
06/05/2025 430001
ADTR INFORMÁTICA LTDA
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO [...]
PAGO 2.301,33
06/05/2025 430001
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DO DIA DAS MÃES, CONFORME CONTRATO N.° 83/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC [...]
PAGO 2.301,33
06/05/2025 428002
VALDECI RODRIGUES ROCHA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA GOTINHAS DO SABER, REFERENTE A ABRIL/2025, CONTRATO 12/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 1.518,00
06/05/2025 424002
BANCO DO BRASIL/SA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 8.400,00
06/05/2025 424002
F S COSTA CLINICA PRO-DENTE LABORATORIO DE PROTESE
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
PAGO 8.400,00
06/05/2025 424002
LEUDINA TEIXEIRA MACEDO
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.ELIAS HAICKEL, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR [...]
PAGO 8.400,00
06/05/2025 424001
MARANET TELECOM EIRELI
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO A 04/2025, CONFORME COMP [...]
PAGO 33,58
06/05/2025 424001
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, COM MATRÍCULA Nº 3613569, COMPETÊNCIA 04/2025, CONFORME DOCUMENT [...]
PAGO 33,58
06/05/2025 424001
M E S XAVIER LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PURO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIND [...]
PAGO 33,58
06/05/2025 424001
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INDIOMAS - SEMEC, COM MATRÍCULA Nº 5916755, COMPETÊNCIA 04/2 [...]
PAGO 33,58
06/05/2025 418001
D.W.COSTA MENDES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
PAGO 4.558,23
06/05/2025 416003
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCPI,SIP,SISTEMA CONTRATA E SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/202 [...]
PAGO 14.301,34
06/05/2025 416003
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
PAGO 14.301,34
06/05/2025 416003
D.W.COSTA MENDES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
PAGO 14.301,34
06/05/2025 416003
ELILMA DE MELO BEZERRA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFENTE À CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, DO DIA 23 A 28 DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO 1° CICLO FORMATIVO ESTADUAL DO PACTO PELA [...]
PAGO 14.301,34
06/05/2025 416001
CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPRENHA ACIMA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA.REF:ABRIL/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
PAGO 123,12
06/05/2025 416001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 123,12
06/05/2025 416001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 123,12
06/05/2025 416001
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO, COM MATRÍCULA Nº 13248340, COMPETÊNCIA 04/2025, CONFO [...]
PAGO 123,12
06/05/2025 414002
D COSTA CARVALHO LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CON [...]
PAGO 33,58
06/05/2025 414002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 04/2025, [...]
PAGO 33,58
06/05/2025 414001
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
PAGO 1.800,00
06/05/2025 414001
D.W.COSTA MENDES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
PAGO 1.800,00
06/05/2025 414001
NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELAT [...]
PAGO 1.800,00
06/05/2025 414001
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
PAGO 17.280,85
06/05/2025 414001
D.W.COSTA MENDES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
PAGO 17.280,85
06/05/2025 414001
NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELAT [...]
PAGO 17.280,85
06/05/2025 401032
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA ,COMP.ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº41/2025, PROC.ADM.Nº50/ [...]
LIQUIDADO 291.000,55
06/05/2025 401031
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADM., CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
LIQUIDADO 241.362,54
06/05/2025 401013
K C TELECOM LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CO [...]
PAGO 9.000,00
06/05/2025 401012
W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO [...]
PAGO 6.500,00
06/05/2025 401008
INSTITUTO MARSERVICE
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº206/ [...]
PAGO 7.850,00

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