| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
404004
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CON [...]
|
PAGO |
2.982,67 |
|
| 15/04/2025 |
404004
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.982,67 |
|
| 15/04/2025 |
404003
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CON [...]
|
PAGO |
547,37 |
|
| 15/04/2025 |
404003
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
547,37 |
|
| 15/04/2025 |
404003
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CON [...]
|
LIQUIDADO |
547,37 |
|
| 15/04/2025 |
404003
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
547,37 |
|
| 15/04/2025 |
404002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
17.900,74 |
|
| 15/04/2025 |
404002
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
|
PAGO |
17.900,74 |
|
| 15/04/2025 |
404002
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
17.900,74 |
|
| 15/04/2025 |
404002
MEDISTAR LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, TIPO AMBULANCIA ADAPTADA, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE DO [...]
|
PAGO |
17.900,74 |
|
| 15/04/2025 |
404001
FOPAG VEREADORES
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIAL DE PINDARE MIRIM,REF:04/2025.CONFOME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
5.062,64 |
|
| 15/04/2025 |
404001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
5.062,64 |
|
| 15/04/2025 |
404001
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
5.062,64 |
|
| 15/04/2025 |
404001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
5.062,64 |
|
| 15/04/2025 |
404001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
5.062,64 |
|
| 15/04/2025 |
401002
AURICIENE RIBEIRO CABRAL
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,DE DIÁRIA,REFERE-SE A IDA PARA A CIDADE SÃO LUIS PARA SOLICITAR A CARRETA DA MULHER PARA O MUNICIPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, NO DIA 01/04/2025, NACIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
75.683,00 |
|
| 15/04/2025 |
401002
LICITARE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO FORMAÇÃO DA PLATAFORMA E APLICATIVO SIMGESCOLA, CONFORME CONTRATO N.° 56/2025, INEXIGIBILIDADE 002/ [...]
|
LIQUIDADO |
75.683,00 |
|
| 15/04/2025 |
401002
W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME TERCE [...]
|
LIQUIDADO |
75.683,00 |
|
| 15/04/2025 |
401002
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N.° 63/2025, CHAMADA PÚBLICA N.° [...]
|
LIQUIDADO |
75.683,00 |
|
| 14/04/2025 |
414006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
16.207,53 |
|
| 14/04/2025 |
414006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
16.207,53 |
|
| 14/04/2025 |
414006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
16.207,53 |
|
| 14/04/2025 |
414005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
5,00 |
|
| 14/04/2025 |
414005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
5,00 |
|
| 14/04/2025 |
414005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
5,00 |
|
| 14/04/2025 |
414004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
EMPENHADO |
29.967,83 |
|
| 14/04/2025 |
414003
BANCO DO BRASIL/SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
4.287,47 |
|
| 14/04/2025 |
414003
SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, PEIXES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINDAR [...]
|
PAGO |
4.287,47 |
|
| 14/04/2025 |
414003
BANCO DO BRASIL/SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
4.287,47 |
|
| 14/04/2025 |
414003
SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, PEIXES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINDAR [...]
|
LIQUIDADO |
4.287,47 |
|
| 14/04/2025 |
414003
SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, PEIXES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINDAR [...]
|
EMPENHADO |
59.001,16 |
|
| 14/04/2025 |
414003
BANCO DO BRASIL/SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
4.287,47 |
|
| 14/04/2025 |
414002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
33,58 |
|
| 14/04/2025 |
414002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 04/2025, [...]
|
LIQUIDADO |
33,58 |
|
| 14/04/2025 |
414002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
12.379,65 |
|
| 14/04/2025 |
414002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 04/2025, [...]
|
EMPENHADO |
33,58 |
|
| 14/04/2025 |
414001
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.030,07 |
|
| 14/04/2025 |
414001
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
PAGO |
1.030,07 |
|
| 14/04/2025 |
414001
NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELAT [...]
|
PAGO |
1.030,07 |
|
| 14/04/2025 |
414001
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 14/04/2025 |
414001
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 14/04/2025 |
414001
NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 14/04/2025 |
414001
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.030,07 |
|
| 14/04/2025 |
414001
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
LIQUIDADO |
1.030,07 |
|
| 14/04/2025 |
414001
NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.030,07 |
|
| 14/04/2025 |
414001
NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELAT [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 14/04/2025 |
414001
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.030,07 |
|
| 14/04/2025 |
414001
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
EMPENHADO |
17.280,85 |
|
| 11/04/2025 |
411008
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025,CONFORME COMPROVANTES [...]
|
PAGO |
1.787,52 |
|
| 11/04/2025 |
411008
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025,CONFORME COMPROVANTES [...]
|
LIQUIDADO |
1.787,52 |
|
| 11/04/2025 |
411008
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025,CONFORME COMPROVANTES [...]
|
EMPENHADO |
1.787,52 |
|
| 11/04/2025 |
411007
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025,CONFORME COMPRO [...]
|
PAGO |
3.433,91 |
|
| 11/04/2025 |
411007
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025,CONFORME COMPRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.433,91 |
|
| 11/04/2025 |
411007
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025,CONFORME COMPRO [...]
|
EMPENHADO |
3.433,91 |
|
| 11/04/2025 |
411006
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
183,21 |
|
| 11/04/2025 |
411006
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
183,21 |
|
| 11/04/2025 |
411006
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
183,21 |
|
| 11/04/2025 |
411005
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025 ,CONFORME COM [...]
|
PAGO |
1.633,66 |
|
| 11/04/2025 |
411005
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025 ,CONFORME COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.633,66 |
|
| 11/04/2025 |
411005
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025 ,CONFORME COM [...]
|
EMPENHADO |
1.633,66 |
|