| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
314001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
3.213,64 |
|
| 04/04/2025 |
310003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
310003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
310003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
310003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
310003
J J MACHADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 37/2025, PREGÃO ELETR [...]
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
310003
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
310003
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
310003
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
310003
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
310003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
310003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
310003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
310003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
310003
J J MACHADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 37/2025, PREGÃO ELETR [...]
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
310003
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
310003
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
310003
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
310003
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
|
PAGO |
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
307003
INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTAT [...]
|
PAGO |
55.003,20 |
|
| 04/04/2025 |
307003
INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTAT [...]
|
PAGO |
55.003,20 |
|
| 04/04/2025 |
307003
INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTAT [...]
|
PAGO |
55.003,20 |
|
| 04/04/2025 |
307003
INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTAT [...]
|
PAGO |
55.003,20 |
|
| 04/04/2025 |
307003
CLEUTON DA SILVA PINTO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIO ADJUNTO,DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS AO INTERE [...]
|
PAGO |
55.003,20 |
|
| 04/04/2025 |
307003
CLEUTON DA SILVA PINTO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIO ADJUNTO,DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS AO INTERE [...]
|
PAGO |
55.003,20 |
|
| 04/04/2025 |
307003
CLEUTON DA SILVA PINTO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIO ADJUNTO,DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS AO INTERE [...]
|
PAGO |
55.003,20 |
|
| 04/04/2025 |
307003
CLEUTON DA SILVA PINTO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIO ADJUNTO,DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS AO INTERE [...]
|
PAGO |
55.003,20 |
|
| 04/04/2025 |
307003
INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTAT [...]
|
PAGO |
55.003,20 |
|
| 04/04/2025 |
307003
INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTAT [...]
|
PAGO |
55.003,20 |
|
| 04/04/2025 |
307003
INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTAT [...]
|
PAGO |
55.003,20 |
|
| 04/04/2025 |
307003
INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTAT [...]
|
PAGO |
55.003,20 |
|
| 04/04/2025 |
307003
CLEUTON DA SILVA PINTO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIO ADJUNTO,DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS AO INTERE [...]
|
PAGO |
55.003,20 |
|
| 04/04/2025 |
307003
CLEUTON DA SILVA PINTO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIO ADJUNTO,DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS AO INTERE [...]
|
PAGO |
55.003,20 |
|
| 04/04/2025 |
307003
CLEUTON DA SILVA PINTO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIO ADJUNTO,DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS AO INTERE [...]
|
PAGO |
55.003,20 |
|
| 04/04/2025 |
307003
CLEUTON DA SILVA PINTO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIO ADJUNTO,DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS AO INTERE [...]
|
PAGO |
55.003,20 |
|
| 04/04/2025 |
306025
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO, ACOMPANHADO DE ASSISTENCIA E SUPORTE TÉCNICO NO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.050,00 |
|
| 04/04/2025 |
306025
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO, ACOMPANHADO DE ASSISTENCIA E SUPORTE TÉCNICO NO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.050,00 |
|
| 04/04/2025 |
306025
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO, ACOMPANHADO DE ASSISTENCIA E SUPORTE TÉCNICO NO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.050,00 |
|
| 04/04/2025 |
306025
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO, ACOMPANHADO DE ASSISTENCIA E SUPORTE TÉCNICO NO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.050,00 |
|
| 04/04/2025 |
306025
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO, ACOMPANHADO DE ASSISTENCIA E SUPORTE TÉCNICO NO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.050,00 |
|
| 04/04/2025 |
306025
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO, ACOMPANHADO DE ASSISTENCIA E SUPORTE TÉCNICO NO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.050,00 |
|
| 04/04/2025 |
306025
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO, ACOMPANHADO DE ASSISTENCIA E SUPORTE TÉCNICO NO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.050,00 |
|
| 04/04/2025 |
306025
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO, ACOMPANHADO DE ASSISTENCIA E SUPORTE TÉCNICO NO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.050,00 |
|
| 04/04/2025 |
306012
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI8VA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFOR [...]
|
PAGO |
193.416,42 |
|
| 04/04/2025 |
306012
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI8VA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFOR [...]
|
PAGO |
193.416,42 |
|
| 04/04/2025 |
306012
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI8VA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFOR [...]
|
PAGO |
193.416,42 |
|
| 04/04/2025 |
306012
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI8VA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFOR [...]
|
PAGO |
193.416,42 |
|
| 04/04/2025 |
306012
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI8VA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFOR [...]
|
PAGO |
193.416,42 |
|
| 04/04/2025 |
306012
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI8VA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFOR [...]
|
PAGO |
193.416,42 |
|
| 04/04/2025 |
306012
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI8VA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFOR [...]
|
PAGO |
193.416,42 |
|
| 04/04/2025 |
306012
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI8VA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFOR [...]
|
PAGO |
193.416,42 |
|
| 04/04/2025 |
306002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
368,28 |
|
| 04/04/2025 |
306002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
368,28 |
|
| 04/04/2025 |
306002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
368,28 |
|
| 04/04/2025 |
306002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
368,28 |
|
| 04/04/2025 |
306002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
PAGO |
368,28 |
|
| 04/04/2025 |
306002
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
PAGO |
368,28 |
|
| 04/04/2025 |
306002
BANCO DO BRASIL/SA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.005-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
368,28 |
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| 04/04/2025 |
306002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
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PAGO |
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F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
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