lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 137695 registros

Dados atualizados em: 01/05/2026 - 15:03:08
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/03/2025 318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
LIQUIDADO 33.420,95
24/03/2025 317005
MAUTHUS ROGERIO NUNES RIPARDO
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,DE TRÊS DIÁRIAS,REFERE-SE A IDA PARA A BRASILIA PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM,EM UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE VEREADORES:PRO [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
MAUTHUS ROGERIO NUNES RIPARDO
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,DE TRÊS DIÁRIAS,REFERE-SE A IDA PARA A BRASILIA PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM,EM UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE VEREADORES:PRO [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
MAUTHUS ROGERIO NUNES RIPARDO
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,DE TRÊS DIÁRIAS,REFERE-SE A IDA PARA A BRASILIA PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM,EM UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE VEREADORES:PRO [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
MAUTHUS ROGERIO NUNES RIPARDO
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,DE TRÊS DIÁRIAS,REFERE-SE A IDA PARA A BRASILIA PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM,EM UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE VEREADORES:PRO [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº17/20 [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº17/20 [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº17/20 [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº17/20 [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM MATRÍCULA Nº 13248340, COMPETÊNCIA [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM MATRÍCULA Nº 13248340, COMPETÊNCIA [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM MATRÍCULA Nº 13248340, COMPETÊNCIA [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM MATRÍCULA Nº 13248340, COMPETÊNCIA [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
MAUTHUS ROGERIO NUNES RIPARDO
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,DE TRÊS DIÁRIAS,REFERE-SE A IDA PARA A BRASILIA PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM,EM UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE VEREADORES:PRO [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
MAUTHUS ROGERIO NUNES RIPARDO
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,DE TRÊS DIÁRIAS,REFERE-SE A IDA PARA A BRASILIA PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM,EM UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE VEREADORES:PRO [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
MAUTHUS ROGERIO NUNES RIPARDO
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,DE TRÊS DIÁRIAS,REFERE-SE A IDA PARA A BRASILIA PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM,EM UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE VEREADORES:PRO [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
MAUTHUS ROGERIO NUNES RIPARDO
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,DE TRÊS DIÁRIAS,REFERE-SE A IDA PARA A BRASILIA PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM,EM UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE VEREADORES:PRO [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº17/20 [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº17/20 [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº17/20 [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº17/20 [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM MATRÍCULA Nº 13248340, COMPETÊNCIA [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM MATRÍCULA Nº 13248340, COMPETÊNCIA [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM MATRÍCULA Nº 13248340, COMPETÊNCIA [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317005
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM MATRÍCULA Nº 13248340, COMPETÊNCIA [...]
PAGO 209,28
24/03/2025 317004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 33,58
24/03/2025 317004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 33,58
24/03/2025 317004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 33,58
24/03/2025 317004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 33,58
24/03/2025 317004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 33,58
24/03/2025 317004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 33,58
24/03/2025 317004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 33,58
24/03/2025 317004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 33,58
24/03/2025 317004
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 33,58
24/03/2025 317004
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 33,58
24/03/2025 317004
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 33,58
24/03/2025 317004
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 33,58
24/03/2025 317004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 33,58
24/03/2025 317004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 33,58

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