lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 137695 registros

Dados atualizados em: 03/05/2026 - 15:02:48
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/03/2025 312004
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
LIQUIDADO 16.629,15
19/03/2025 312004
D.W.COSTA MENDES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
LIQUIDADO 16.629,15
19/03/2025 312004
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
LIQUIDADO 16.629,15
19/03/2025 312004
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
LIQUIDADO 16.629,15
19/03/2025 312004
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
LIQUIDADO 16.629,15
19/03/2025 312004
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
LIQUIDADO 16.629,15
19/03/2025 310003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310003
J J MACHADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 37/2025, PREGÃO ELETR [...]
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310003
LEONILA COSTA LEMOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310003
LEONILA COSTA LEMOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310003
LEONILA COSTA LEMOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310003
LEONILA COSTA LEMOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310003
J J MACHADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 37/2025, PREGÃO ELETR [...]
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310003
LEONILA COSTA LEMOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310003
LEONILA COSTA LEMOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310003
LEONILA COSTA LEMOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310003
LEONILA COSTA LEMOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO Nº 024/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
PAGO 1.518,00
19/03/2025 310001
FOPAG VEREADORES
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIAL DE PINDARE MIRIM,REF:03/2025.CONFOME COMPROVANTES ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM Nº 400000020220, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
ADTR INFORMÁTICA LTDA
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO [...]
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
FOPAG VEREADORES
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIAL DE PINDARE MIRIM,REF:03/2025.CONFOME COMPROVANTES ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM Nº 400000020220, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
ADTR INFORMÁTICA LTDA
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO [...]
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 22.470,02
19/03/2025 220002
J.W.CARNEIRO - ME
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) ,RELATIVO AO MÊS DE FEVE [...]
PAGO 500,00
19/03/2025 220002
J.W.CARNEIRO - ME
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) ,RELATIVO AO MÊS DE FEVE [...]
PAGO 500,00
19/03/2025 220002
J.W.CARNEIRO - ME
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) ,RELATIVO AO MÊS DE FEVE [...]
PAGO 500,00
19/03/2025 220002
J.W.CARNEIRO - ME
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) ,RELATIVO AO MÊS DE FEVE [...]
PAGO 500,00
19/03/2025 220002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 500,00
19/03/2025 220002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 500,00
19/03/2025 220002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 500,00
19/03/2025 220002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 500,00
19/03/2025 220002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 500,00
19/03/2025 220002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 500,00
19/03/2025 220002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 500,00
19/03/2025 220002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 500,00

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