| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 06/03/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 05/03/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
|
PAGO |
180.199,15 |
|
| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
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PAGO |
180.199,15 |
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| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
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PAGO |
180.199,15 |
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| 05/03/2025 |
227002
D.W.COSTA MENDES
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VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
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PAGO |
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