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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 9036 registros
Dados atualizados em: 01/03/2026 - 15:03:24
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
29/05/2025 EMPENHO: 529003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
12,69
29/05/2025 EMPENHO: 527002
100.XXX.XXX-34
LEONILA COSTA LEMOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE

VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025, CONFORME OFICIO Nº 115/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
1.518,00
29/05/2025 EMPENHO: 520001
264.XXX.XXX-04
JARINA BARROS MACHADO
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA-CENTRO, PINDARÉ MIRIM-MA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN [...]
1.518,00
29/05/2025 EMPENHO: 506001
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 04/2025, CONTA CONTRATO 610009123568, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
126.062,98
29/05/2025 EMPENHO: 526002
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
181.759,20
29/05/2025 EMPENHO: 509003
20.960.069/0001-74
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N.° 63/2025, CHAMADA PÚBLICA N.° [...]
75.683,00
28/05/2025 EMPENHO: 527004
764.XXX.XXX-49
RUID GLA PEREIRA ALMEIDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 27/05/2025 À 29/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTIN [...]
300,00
28/05/2025 EMPENHO: 520001
428.XXX.XXX-82
LUCIMAR MORAES DURANS
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DOS DIAS 20 A 23/05/2025, CON [...]
400,00
28/05/2025 EMPENHO: 520002
006.XXX.XXX-07
RAIMUNDA EVANIS SOUSA SILVA
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DOS DIAS 20 A 23/05/2025, CON [...]
400,00
28/05/2025 EMPENHO: 526004
986.XXX.XXX-53
LADY DAIANA MENDONÇA FURTADO
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AUTISMO NEURODIVERSIDADE EM FOCO, NOS DIAS 29/05/2025 A 01/06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
400,00
28/05/2025 EMPENHO: 526005
058.XXX.XXX-88
KAREN CHISTIANE NOGUEIRA CUNHA
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AUTISMO NEURODIVERSIDADE EM FOCO, NOS DIAS 29/05/2025 A 01/06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
400,00
28/05/2025 EMPENHO: 526003
006.XXX.XXX-00
ERICA FERNANDA BASTOS AVELINO
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AUTISMO NEURODIVERSIDADE EM FOCO, NOS DIAS 29/05/2025 A 01/06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
400,00
28/05/2025 EMPENHO: 528008
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO

VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
203,04
28/05/2025 EMPENHO: 505005
07.603.287/0001-93
LICITARE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO FORMAÇÃO DA PLATAFORMA E APLICATIVO SIMGESCOLA, CONFORME CONTRATO N.° 56/2025, INEXIGIBILIDADE 002/ [...]
55.000,00
28/05/2025 EMPENHO: 513004
666.XXX.XXX-49
JAILSON AROUCHA
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE

VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 014/2025, (LEI FEDERAL 8.742/1993 E LEI MUNICIPAL 896 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL D [...]
900,00
28/05/2025 EMPENHO: 310001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº [...]
4.871,24
28/05/2025 EMPENHO: 310001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº [...]
4.871,24
28/05/2025 EMPENHO: 402001
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRAT [...]
2.192,44
28/05/2025 EMPENHO: 519001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº [...]
5.623,24
28/05/2025 EMPENHO: 522001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº [...]
5.285,65
28/05/2025 EMPENHO: 526001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº [...]
4.857,44
28/05/2025 EMPENHO: 318002
27.190.424/0001-12
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
294.100,00
28/05/2025 EMPENHO: 318002
27.190.424/0001-12
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
294.100,00
28/05/2025 EMPENHO: 326002
27.190.424/0001-12
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
302.400,00
28/05/2025 EMPENHO: 326002
27.190.424/0001-12
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
302.400,00
27/05/2025 EMPENHO: 527005
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
306,81
27/05/2025 EMPENHO: 401024
35.750.387/0001-88
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
54.600,00
27/05/2025 EMPENHO: 401025
35.750.387/0001-88
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
26.298,20
27/05/2025 EMPENHO: 401008
35.750.387/0001-88
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
55.147,50
27/05/2025 EMPENHO: 401007
35.750.387/0001-88
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
80.523,74

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