Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
08/03/2024 |
EMPENHO: 308007
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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134.471,27 |
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07/03/2024 |
EMPENHO: 307031
764.XXX.XXX-49
RUID GLA PEREIRA ALMEIDA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR RUID GLA PEREIRA ALMEIDA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DEST [...]
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500,00 |
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07/03/2024 |
EMPENHO: 305005
303.XXX.XXX-91
RITA MARIA TRINDADE SANTOS
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SERGIPE-SE, PERIODO DE 07/03/2024 A 14/03/2024, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME, [...]
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4.800,00 |
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07/03/2024 |
EMPENHO: 307029
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO A MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/11/2023, COM DOCUMENTO DE Nº07.16.24067.2992675-9, EM ANEXO.
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3.131,06 |
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07/03/2024 |
EMPENHO: 307030
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO A MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ, PERÍODO DE APURAÇÃO 23/01/2024, COM DOCUMENTO DE Nº07.16.24067.2991604-4, EM ANEXO.
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505,00 |
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06/03/2024 |
EMPENHO: 103014
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM.,COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PRIMEIRO TERM [...]
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95.339,21 |
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06/03/2024 |
EMPENHO: 103015
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM.,COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PRIMEIRO TERM [...]
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102.984,22 |
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06/03/2024 |
EMPENHO: 103011
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CO [...]
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15.374,62 |
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06/03/2024 |
EMPENHO: 119015
42.468.487/0001-81
BELVEDERE EDITORA E CURSOS DE INDIOMAS LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVRO DE INGLÊS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº33/2 [...]
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298.700,00 |
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06/03/2024 |
EMPENHO: 306026
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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25,78 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229005
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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7.500,00 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229001
07.139.935/0001-00
CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE SANTA INES
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME ANEXO.
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8.148,00 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 305002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
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190.695,75 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229002
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024 [...]
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7.500,00 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 305002
033.XXX.XXX-03
NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELAT [...]
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190.695,75 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229001
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 12/2023, CONTA CONTRATO 400000020220. CONFORME DOCUMENTO A [...]
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8.148,00 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229002
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE -COMPETENCIA 12/2023, CONTA CONTRATO 40000021006. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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7.500,00 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229001
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 12/2023, CONTA CONTRATO 4000007353. CONFORME DOCUMENTO ANE [...]
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8.148,00 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229004
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTUTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
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17.632,00 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229003
06.274.757/0001-50
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. MATRICULA Nº13248340.
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8.818,00 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229001
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº18/2024 [...]
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8.148,00 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229009
061.XXX.XXX-77
FOLHA PSB CONCURSADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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37.551,64 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229005
061.XXX.XXX-77
FOLHA ACS CONCURSADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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7.500,00 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229004
061.XXX.XXX-77
FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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17.632,00 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229003
111.XXX.XXX-49
FOLHA ACS CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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8.818,00 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229035
061.XXX.XXX-77
FOLHA DE PGTO CONSELHO TUTELAR ELETIVO
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0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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22.600,00 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229019
FOLHA - SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONCURSADO
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0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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22.678,82 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229034
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II CONC/COMISSIONADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
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27.786,27 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229036
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
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15.472,13 |
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05/03/2024 |
EMPENHO: 229009
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - PRE I E II - ESTABILIDADE
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70 - PRE I E II - ESTABILIDADE, M~ES DE FEV/2024.FERIAS.
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37.551,64 |
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