lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 4708 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
08/03/2024 EMPENHO: 308007
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
134.471,27
07/03/2024 EMPENHO: 307031
764.XXX.XXX-49
RUID GLA PEREIRA ALMEIDA
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE

VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR RUID GLA PEREIRA ALMEIDA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DEST [...]
500,00
07/03/2024 EMPENHO: 305005
303.XXX.XXX-91
RITA MARIA TRINDADE SANTOS
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SERGIPE-SE, PERIODO DE 07/03/2024 A 14/03/2024, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME, [...]
4.800,00
07/03/2024 EMPENHO: 307029
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO A MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/11/2023, COM DOCUMENTO DE Nº07.16.24067.2992675-9, EM ANEXO.
3.131,06
07/03/2024 EMPENHO: 307030
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO A MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ, PERÍODO DE APURAÇÃO 23/01/2024, COM DOCUMENTO DE Nº07.16.24067.2991604-4, EM ANEXO.
505,00
06/03/2024 EMPENHO: 103014
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM.,COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PRIMEIRO TERM [...]
95.339,21
06/03/2024 EMPENHO: 103015
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM.,COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PRIMEIRO TERM [...]
102.984,22
06/03/2024 EMPENHO: 103011
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CO [...]
15.374,62
06/03/2024 EMPENHO: 119015
42.468.487/0001-81
BELVEDERE EDITORA E CURSOS DE INDIOMAS LTDA
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVRO DE INGLÊS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº33/2 [...]
298.700,00
06/03/2024 EMPENHO: 306026
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
25,78
05/03/2024 EMPENHO: 229005
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
7.500,00
05/03/2024 EMPENHO: 229001
07.139.935/0001-00
CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE SANTA INES
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME ANEXO.
8.148,00
05/03/2024 EMPENHO: 305002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
190.695,75
05/03/2024 EMPENHO: 229002
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024 [...]
7.500,00
05/03/2024 EMPENHO: 305002
033.XXX.XXX-03
NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO

VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELAT [...]
190.695,75
05/03/2024 EMPENHO: 229001
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 12/2023, CONTA CONTRATO 400000020220. CONFORME DOCUMENTO A [...]
8.148,00
05/03/2024 EMPENHO: 229002
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE -COMPETENCIA 12/2023, CONTA CONTRATO 40000021006. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
7.500,00
05/03/2024 EMPENHO: 229001
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO

VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 12/2023, CONTA CONTRATO 4000007353. CONFORME DOCUMENTO ANE [...]
8.148,00
05/03/2024 EMPENHO: 229004
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTUTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
17.632,00
05/03/2024 EMPENHO: 229003
06.274.757/0001-50
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. MATRICULA Nº13248340.
8.818,00
05/03/2024 EMPENHO: 229001
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº18/2024 [...]
8.148,00
05/03/2024 EMPENHO: 229009
061.XXX.XXX-77
FOLHA PSB CONCURSADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
37.551,64
05/03/2024 EMPENHO: 229005
061.XXX.XXX-77
FOLHA ACS CONCURSADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
7.500,00
05/03/2024 EMPENHO: 229004
061.XXX.XXX-77
FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
17.632,00
05/03/2024 EMPENHO: 229003
111.XXX.XXX-49
FOLHA ACS CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
8.818,00
05/03/2024 EMPENHO: 229035
061.XXX.XXX-77
FOLHA DE PGTO CONSELHO TUTELAR ELETIVO
0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
22.600,00
05/03/2024 EMPENHO: 229019
FOLHA - SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONCURSADO
0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
22.678,82
05/03/2024 EMPENHO: 229034
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II CONC/COMISSIONADOS
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
27.786,27
05/03/2024 EMPENHO: 229036
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
15.472,13
05/03/2024 EMPENHO: 229009
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - PRE I E II - ESTABILIDADE
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70 - PRE I E II - ESTABILIDADE, M~ES DE FEV/2024.FERIAS.
37.551,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito