lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 137695 registros

Dados atualizados em: 24/04/2026 - 15:02:54
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/08/2025 711002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
LIQUIDADO 254.266,48
28/08/2025 711002
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATA, PTERIGIO E TRATAMENTO ESCLEROSANTE NAO ESTETICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES, PAR [...]
LIQUIDADO 254.266,48
28/08/2025 711002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVEIRA CAVALCANTE, CONTA CONTRATO Nº 3016237638, COMPETÊNCIA 04 /2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
LIQUIDADO 254.266,48
28/08/2025 701009
RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME PARA A SEC.DE [...]
PAGO 26.298,20
28/08/2025 701009
LABORATORIO MULTIVIDAS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMODADO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
PAGO 26.298,20
28/08/2025 701009
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
PAGO 26.298,20
28/08/2025 701008
RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME PARA A SEC.DE [...]
PAGO 54.600,00
28/08/2025 701008
K C TELECOM LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
PAGO 54.600,00
28/08/2025 701008
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
PAGO 54.600,00
28/08/2025 701005
RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME PARA A SEC.DE [...]
PAGO 55.147,50
28/08/2025 701005
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
PAGO 55.147,50
28/08/2025 701005
BRAGA SERVIÇOS LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
PAGO 55.147,50
28/08/2025 701004
RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME PARA A SEC.DE [...]
PAGO 80.523,74
28/08/2025 701004
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
PAGO 80.523,74
28/08/2025 701004
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI8VA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFOR [...]
PAGO 80.523,74
28/08/2025 623007
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
PAGO 38.396,12
28/08/2025 623007
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.° 115/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. ADM. 52/2024 [...]
PAGO 38.396,12
28/08/2025 618001
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,JUNHO/2025,CONFORME ANEXO.
PAGO 35.852,12
28/08/2025 618001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025 [...]
PAGO 35.852,12
28/08/2025 618001
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
PAGO 35.852,12
28/08/2025 618001
FOPAG IPSPM-COMISSIONADO
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 35.852,12
28/08/2025 618001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2025, PROC. AD [...]
PAGO 35.852,12
28/08/2025 529003
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 34.034,98
28/08/2025 529003
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
PAGO 34.034,98
28/08/2025 529003
BANCO DO BRASIL/SA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 14.410-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 34.034,98
27/08/2025 827004
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 368,39
27/08/2025 827004
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
LIQUIDADO 368,39
27/08/2025 827004
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
EMPENHADO 368,39
27/08/2025 827003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
EMPENHADO 3.459,24
27/08/2025 827002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
EMPENHADO 2.113,56
27/08/2025 827002
D.W.COSTA MENDES
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
EMPENHADO 180.276,00
27/08/2025 827001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 1.530,55
27/08/2025 827001
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 1.530,55
27/08/2025 827001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A PARCELAMENTO NO SISPAR DE Nº13265955, DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PINDARE MIRIM, [...]
PAGO 1.530,55
27/08/2025 827001
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N.° 63/2025, CHAMADA PÚBLICA N.° [...]
PAGO 1.530,55
27/08/2025 827001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 17.680,00
27/08/2025 827001
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 17.680,00
27/08/2025 827001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A PARCELAMENTO NO SISPAR DE Nº13265955, DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PINDARE MIRIM, [...]
PAGO 17.680,00
27/08/2025 827001
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N.° 63/2025, CHAMADA PÚBLICA N.° [...]
PAGO 17.680,00
27/08/2025 827001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
LIQUIDADO 17.680,00
27/08/2025 827001
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 17.680,00
27/08/2025 827001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A PARCELAMENTO NO SISPAR DE Nº13265955, DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PINDARE MIRIM, [...]
LIQUIDADO 17.680,00
27/08/2025 827001
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N.° 63/2025, CHAMADA PÚBLICA N.° [...]
LIQUIDADO 17.680,00
27/08/2025 827001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
LIQUIDADO 1.530,55
27/08/2025 827001
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 1.530,55
27/08/2025 827001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A PARCELAMENTO NO SISPAR DE Nº13265955, DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PINDARE MIRIM, [...]
LIQUIDADO 1.530,55
27/08/2025 827001
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N.° 63/2025, CHAMADA PÚBLICA N.° [...]
LIQUIDADO 1.530,55
27/08/2025 827001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
EMPENHADO 29.634,17
27/08/2025 827001
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EMPENHADO 17.680,00
27/08/2025 827001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A PARCELAMENTO NO SISPAR DE Nº13265955, DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PINDARE MIRIM, [...]
EMPENHADO 1.530,55
27/08/2025 827001
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N.° 63/2025, CHAMADA PÚBLICA N.° [...]
EMPENHADO 77.283,50
27/08/2025 825004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 300,00
27/08/2025 825004
WENDILYA BORGES PINTO CARVALHO
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA WENDILYA BORGES PINTO CARVALHO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PATICIPAR DO 1º CICLO DE FORMA [...]
PAGO 300,00
27/08/2025 825003
D COSTA CARVALHO LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 142/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. [...]
PAGO 400,00
27/08/2025 825003
ELAINE CRISTINA RIBEIRO LOPES ALMEIDA
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA RIBEIRO LOPES ALMEIDA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A CENTRO NOVO-MA, PARA PATICIPAR DA AOFICIN [...]
PAGO 400,00
27/08/2025 825002
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
PAGO 400,00
27/08/2025 825002
PATRICIA IVONE COSTA CASTRO
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA IVONE COSTA CASTRO, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM A CENTRO NOVO-MA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGI [...]
PAGO 400,00
27/08/2025 825002
RUID GLA PEREIRA ALMEIDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RUID GLA PEREIRA ALMEIDA, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À CENTRO NOVO-MA, NOS DIAS 26/08/2025 À 30/08/2025, [...]
PAGO 400,00
27/08/2025 825002
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
PAGO 400,00
27/08/2025 825002
PATRICIA IVONE COSTA CASTRO
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA IVONE COSTA CASTRO, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM A CENTRO NOVO-MA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGI [...]
PAGO 400,00

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