lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 137695 registros

Dados atualizados em: 24/04/2026 - 15:02:54
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
27/08/2025 801022
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADM., CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
LIQUIDADO 269.536,04
27/08/2025 801009
LICITARE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO FORMAÇÃO DA PLATAFORMA E APLICATIVO SIMGESCOLA, CONFORME CONTRATO N.° 56/2025, INEXIGIBILIDADE 002/ [...]
LIQUIDADO 55.000,00
27/08/2025 801009
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
LIQUIDADO 55.000,00
27/08/2025 801009
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº16/2025 [...]
LIQUIDADO 55.000,00
27/08/2025 801008
K C TELECOM LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
LIQUIDADO 3.868,56
27/08/2025 801008
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
LIQUIDADO 3.868,56
27/08/2025 801008
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
LIQUIDADO 3.868,56
27/08/2025 801004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
LIQUIDADO 5.932,44
27/08/2025 801004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
LIQUIDADO 5.932,44
27/08/2025 801004
NILTON CARLOS DOS ANJOS
0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, NOS DIAS 04/08/2025 À 05/08/2025, PARA PARTICIPAR DA JORNADA COP [...]
LIQUIDADO 5.932,44
27/08/2025 729001
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PRO [...]
LIQUIDADO 4.532,76
27/08/2025 729001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
LIQUIDADO 4.532,76
26/08/2025 826007
BANCO DO BRASIL/SA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 135,03
26/08/2025 826007
BANCO DO BRASIL/SA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 135,03
26/08/2025 826007
BANCO DO BRASIL/SA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EMPENHADO 135,03
26/08/2025 826006
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 2.500,00
26/08/2025 826006
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 2.500,00
26/08/2025 826006
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EMPENHADO 2.500,00
26/08/2025 826005
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 6.518,00
26/08/2025 826005
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
PAGO 6.518,00
26/08/2025 826005
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 6.518,00
26/08/2025 826005
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
LIQUIDADO 6.518,00
26/08/2025 826005
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EMPENHADO 6.518,00
26/08/2025 826005
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
EMPENHADO 7.229,95
26/08/2025 826004
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 4.018,00
26/08/2025 826004
LEONILA COSTA LEMOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME OFICIO Nº 208/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
PAGO 4.018,00
26/08/2025 826004
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 4.018,00
26/08/2025 826004
LEONILA COSTA LEMOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME OFICIO Nº 208/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
LIQUIDADO 4.018,00
26/08/2025 826004
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 1.518,00
26/08/2025 826004
LEONILA COSTA LEMOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME OFICIO Nº 208/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
LIQUIDADO 1.518,00
26/08/2025 826004
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EMPENHADO 4.018,00
26/08/2025 826004
LEONILA COSTA LEMOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME OFICIO Nº 208/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
EMPENHADO 1.518,00
26/08/2025 826003
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPR [...]
PAGO 7.590,00
26/08/2025 826003
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 7.590,00
26/08/2025 826003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/2025, N.º DA FATURA 185067, CONFORME FATURA EM [...]
PAGO 7.590,00
26/08/2025 826003
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPR [...]
PAGO 1.475,53
26/08/2025 826003
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 1.475,53
26/08/2025 826003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/2025, N.º DA FATURA 185067, CONFORME FATURA EM [...]
PAGO 1.475,53
26/08/2025 826003
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPR [...]
LIQUIDADO 11.714,76
26/08/2025 826003
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 11.714,76
26/08/2025 826003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/2025, N.º DA FATURA 185067, CONFORME FATURA EM [...]
LIQUIDADO 11.714,76
26/08/2025 826003
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPR [...]
LIQUIDADO 7.590,00
26/08/2025 826003
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 7.590,00
26/08/2025 826003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/2025, N.º DA FATURA 185067, CONFORME FATURA EM [...]
LIQUIDADO 7.590,00
26/08/2025 826003
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPR [...]
LIQUIDADO 1.475,53
26/08/2025 826003
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 1.475,53
26/08/2025 826003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/2025, N.º DA FATURA 185067, CONFORME FATURA EM [...]
LIQUIDADO 1.475,53
26/08/2025 826003
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPR [...]
EMPENHADO 1.475,53
26/08/2025 826003
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
EMPENHADO 7.590,00
26/08/2025 826003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/2025, N.º DA FATURA 185067, CONFORME FATURA EM [...]
EMPENHADO 11.714,76
26/08/2025 826002
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025 ,CONFORME C [...]
PAGO 1.281,27
26/08/2025 826002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 1.281,27
26/08/2025 826002
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 1.281,27
26/08/2025 826002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA)- PARCELAMENTO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, COM Nº185068, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, COMPETÊNCIA 07/2 [...]
PAGO 1.281,27
26/08/2025 826002
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025 ,CONFORME C [...]
PAGO 2.500,00
26/08/2025 826002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 2.500,00
26/08/2025 826002
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 2.500,00
26/08/2025 826002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA)- PARCELAMENTO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, COM Nº185068, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, COMPETÊNCIA 07/2 [...]
PAGO 2.500,00
26/08/2025 826002
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025 ,CONFORME C [...]
LIQUIDADO 1.281,27
26/08/2025 826002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
LIQUIDADO 1.281,27

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