| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
801022
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADM., CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
269.536,04 |
|
| 27/08/2025 |
801009
LICITARE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO FORMAÇÃO DA PLATAFORMA E APLICATIVO SIMGESCOLA, CONFORME CONTRATO N.° 56/2025, INEXIGIBILIDADE 002/ [...]
|
LIQUIDADO |
55.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
801009
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
LIQUIDADO |
55.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
801009
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº16/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
55.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
801008
K C TELECOM LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.868,56 |
|
| 27/08/2025 |
801008
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.868,56 |
|
| 27/08/2025 |
801008
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
LIQUIDADO |
3.868,56 |
|
| 27/08/2025 |
801004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
LIQUIDADO |
5.932,44 |
|
| 27/08/2025 |
801004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
LIQUIDADO |
5.932,44 |
|
| 27/08/2025 |
801004
NILTON CARLOS DOS ANJOS
|
0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, NOS DIAS 04/08/2025 À 05/08/2025, PARA PARTICIPAR DA JORNADA COP [...]
|
LIQUIDADO |
5.932,44 |
|
| 27/08/2025 |
729001
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PRO [...]
|
LIQUIDADO |
4.532,76 |
|
| 27/08/2025 |
729001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
LIQUIDADO |
4.532,76 |
|
| 26/08/2025 |
826007
BANCO DO BRASIL/SA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
135,03 |
|
| 26/08/2025 |
826007
BANCO DO BRASIL/SA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
135,03 |
|
| 26/08/2025 |
826007
BANCO DO BRASIL/SA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
135,03 |
|
| 26/08/2025 |
826006
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 26/08/2025 |
826006
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 26/08/2025 |
826006
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 26/08/2025 |
826005
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
826005
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
PAGO |
6.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
826005
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
6.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
826005
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
LIQUIDADO |
6.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
826005
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
826005
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
EMPENHADO |
7.229,95 |
|
| 26/08/2025 |
826004
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
4.018,00 |
|
| 26/08/2025 |
826004
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME OFICIO Nº 208/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
|
PAGO |
4.018,00 |
|
| 26/08/2025 |
826004
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
4.018,00 |
|
| 26/08/2025 |
826004
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME OFICIO Nº 208/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
4.018,00 |
|
| 26/08/2025 |
826004
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
826004
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME OFICIO Nº 208/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
826004
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
4.018,00 |
|
| 26/08/2025 |
826004
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME OFICIO Nº 208/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
826003
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPR [...]
|
PAGO |
7.590,00 |
|
| 26/08/2025 |
826003
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
7.590,00 |
|
| 26/08/2025 |
826003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/2025, N.º DA FATURA 185067, CONFORME FATURA EM [...]
|
PAGO |
7.590,00 |
|
| 26/08/2025 |
826003
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPR [...]
|
PAGO |
1.475,53 |
|
| 26/08/2025 |
826003
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.475,53 |
|
| 26/08/2025 |
826003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/2025, N.º DA FATURA 185067, CONFORME FATURA EM [...]
|
PAGO |
1.475,53 |
|
| 26/08/2025 |
826003
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPR [...]
|
LIQUIDADO |
11.714,76 |
|
| 26/08/2025 |
826003
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
11.714,76 |
|
| 26/08/2025 |
826003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/2025, N.º DA FATURA 185067, CONFORME FATURA EM [...]
|
LIQUIDADO |
11.714,76 |
|
| 26/08/2025 |
826003
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPR [...]
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 26/08/2025 |
826003
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 26/08/2025 |
826003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/2025, N.º DA FATURA 185067, CONFORME FATURA EM [...]
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 26/08/2025 |
826003
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPR [...]
|
LIQUIDADO |
1.475,53 |
|
| 26/08/2025 |
826003
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.475,53 |
|
| 26/08/2025 |
826003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/2025, N.º DA FATURA 185067, CONFORME FATURA EM [...]
|
LIQUIDADO |
1.475,53 |
|
| 26/08/2025 |
826003
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPR [...]
|
EMPENHADO |
1.475,53 |
|
| 26/08/2025 |
826003
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 26/08/2025 |
826003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/2025, N.º DA FATURA 185067, CONFORME FATURA EM [...]
|
EMPENHADO |
11.714,76 |
|
| 26/08/2025 |
826002
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025 ,CONFORME C [...]
|
PAGO |
1.281,27 |
|
| 26/08/2025 |
826002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
1.281,27 |
|
| 26/08/2025 |
826002
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.281,27 |
|
| 26/08/2025 |
826002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA)- PARCELAMENTO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, COM Nº185068, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, COMPETÊNCIA 07/2 [...]
|
PAGO |
1.281,27 |
|
| 26/08/2025 |
826002
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025 ,CONFORME C [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 26/08/2025 |
826002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 26/08/2025 |
826002
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 26/08/2025 |
826002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA)- PARCELAMENTO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, COM Nº185068, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, COMPETÊNCIA 07/2 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 26/08/2025 |
826002
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025 ,CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
1.281,27 |
|
| 26/08/2025 |
826002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
LIQUIDADO |
1.281,27 |
|