| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
227001
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO NA PGNF - SISPAR Nº0034166653, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025,Nº07.17.25057.775 [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO NA PGNF - SISPAR Nº0034166653, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025,Nº07.17.25057.775 [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO NA PGNF - SISPAR Nº0034166653, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025,Nº07.17.25057.775 [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO NA PGNF - SISPAR Nº0034166653, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025,Nº07.17.25057.775 [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO NA PGNF - SISPAR Nº0034166653, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025,Nº07.17.25057.775 [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO NA PGNF - SISPAR Nº0034166653, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025,Nº07.17.25057.775 [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO NA PGNF - SISPAR Nº0034166653, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025,Nº07.17.25057.775 [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO NA PGNF - SISPAR Nº0034166653, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025,Nº07.17.25057.775 [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
227001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO NA PGNF - SISPAR Nº0034166653, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025,Nº07.17.25057.775 [...]
|
PAGO |
1.801,44 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
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PAGO |
229.500,00 |
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| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
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PAGO |
229.500,00 |
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| 04/04/2025 |
226004
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 002/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
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PAGO |
229.500,00 |
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| 04/04/2025 |
226004
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
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PAGO |
229.500,00 |
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