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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 9036 registros
Dados atualizados em: 01/03/2026 - 15:03:24
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
27/06/2025 EMPENHO: 627018
FUNDEB 30 - OUTRAS DESPESAS CONTRATADO
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDEB 30 - OUTRAS DESPESAS CONTRATADO, REFERENTE A JUN/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
12.018,00
27/06/2025 EMPENHO: 627024
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL II - CONTRATADO, RELATIVO A JUN/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
50.806,00
27/06/2025 EMPENHO: 627025
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, RELATIVO A JUN/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
238.081,00
27/06/2025 EMPENHO: 627031
061.XXX.XXX-77
FOPAG - EJA 70% (CONTRATO)
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 EJA - CONTRATADO, RELATIVO A JUN/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
2.500,00
27/06/2025 EMPENHO: 627011
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - PRE I E II - CONTRATADOS
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - PRE I E II CONTRATADO, RELATIVO A JUN/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
5.536,00
27/06/2025 EMPENHO: 627008
06.189.344/0001-77
FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - CRECHE I E II CONTRATADOS, RELATIVO A JUN/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
16.162,00
27/06/2025 EMPENHO: 627005
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADO, RELATIVO A JUN/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
195.440,49
27/06/2025 EMPENHO: 627015
061.XXX.XXX-77
FOPAG - FUNDEB 70 ADM - CONTRATADO
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS, RELATIVO A JUN/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
151.206,00
27/06/2025 EMPENHO: 627010
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - PRE I E II - ESTABILIDADE
0207 - FUNDEB

VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - PRE I E II ESTABILIDADE, RELATIVO A JUN/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
47.993,30
26/06/2025 EMPENHO: 626005
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
278,60
26/06/2025 EMPENHO: 626006
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE

VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
25,38
26/06/2025 EMPENHO: 430002
42.422.253/0002-84
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR.DA PREVIDENCIA- DATA
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM

VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CONFORME CONTARTO Nº061800/2024, EM ANEXO.
600,00
26/06/2025 EMPENHO: 626001
42.422.253/0002-84
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR.DA PREVIDENCIA- DATA
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM

VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CONFORME CONTRATO Nº061800/2024, EM ANEXO.
600,00
26/06/2025 EMPENHO: 605001
23.609.761/0001-40
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
17.532,25
26/06/2025 EMPENHO: 605002
23.609.761/0001-40
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
6.772,05
25/06/2025 EMPENHO: 625004
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
361,48
25/06/2025 EMPENHO: 226014
31.617.831/0001-30
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DO CARNAVAL, CONFORME CONTRATO N.° 55/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. AD [...]
300.000,00
25/06/2025 EMPENHO: 226014
31.617.831/0001-30
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DO CARNAVAL, CONFORME CONTRATO N.° 55/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. AD [...]
300.000,00
25/06/2025 EMPENHO: 226014
31.617.831/0001-30
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DO CARNAVAL, CONFORME CONTRATO N.° 55/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. AD [...]
300.000,00
25/06/2025 EMPENHO: 401032
03.590.515/0001-87
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA ,COMP.ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº41/2025, PROC.ADM.Nº50/ [...]
141.000,55
25/06/2025 EMPENHO: 625004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
29,71
25/06/2025 EMPENHO: 625002
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
2.500,00
25/06/2025 EMPENHO: 625003
061.XXX.XXX-77
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
7.590,00
24/06/2025 EMPENHO: 530036
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2025, PROC. AD [...]
31.149,73
24/06/2025 EMPENHO: 610001
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2025, PROC. AD [...]
29.664,50
24/06/2025 EMPENHO: 618002
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2025, PROC. AD [...]
27.612,89
24/06/2025 EMPENHO: 505010
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
6.922,80
24/06/2025 EMPENHO: 508001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
6.112,80
24/06/2025 EMPENHO: 512001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
3.948,48
24/06/2025 EMPENHO: 604001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
34.121,49

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