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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 9036 registros
Dados atualizados em: 01/03/2026 - 15:03:24
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
24/06/2025 EMPENHO: 612001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
32.142,04
24/06/2025 EMPENHO: 505003
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
2.261,52
24/06/2025 EMPENHO: 516001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
2.801,64
24/06/2025 EMPENHO: 523007
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
2.500,75
24/06/2025 EMPENHO: 530004
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
1.101,60
24/06/2025 EMPENHO: 530005
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
841,32
24/06/2025 EMPENHO: 611005
01.786.429/0001-19
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DEHONIANA
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NA RADIO DEHON FM 87,9,REF:ABRIL /2025.CONFORME COMPR [...]
722,22
24/06/2025 EMPENHO: 624002
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REF.05/2025,CONFORME ANEXO
1.330,65
24/06/2025 EMPENHO: 624003
28.121.064/0001-60
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
780,00
24/06/2025 EMPENHO: 624004
28.121.064/0001-60
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
780,00
24/06/2025 EMPENHO: 623002
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME COMPRO [...]
2.438,56
24/06/2025 EMPENHO: 415006
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
39.221,95
24/06/2025 EMPENHO: 415001
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
31.052,80
24/06/2025 EMPENHO: 423001
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
46.393,00
24/06/2025 EMPENHO: 616001
51.766.843/0001-34
M E S XAVIER LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PURO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIND [...]
21.173,70
24/06/2025 EMPENHO: 624001
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME COMPROVANTES [...]
3.550,53
24/06/2025 EMPENHO: 623005
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025 ,CONFORME CO [...]
1.585,07
24/06/2025 EMPENHO: 623004
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME COMPROVANTES AN [...]
1.933,10
23/06/2025 EMPENHO: 617004
33.136.351/0001-83
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO JURIDICO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE MIRIM,REF:06/2025. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.
11.875,00
23/06/2025 EMPENHO: 618001
27.381.274/0001-24
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,JUNHO/2025,CONFORME ANEXO.
10.750,00
23/06/2025 EMPENHO: 620006
42.984.813/0001-03
CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPRENHA ACIMA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA.REF:JUNHO/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
10.000,00
23/06/2025 EMPENHO: 623009
17.424.121/0001-63
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE- [...]
10.741,50
23/06/2025 EMPENHO: 616001
09.295.258/0001-37
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCPI,SIP,SISTEMA CONTRATA E SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/202 [...]
2.000,00
23/06/2025 EMPENHO: 618002
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
5.500,00
23/06/2025 EMPENHO: 620007
08.409.569/0001-17
J.W.CARNEIRO - ME
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) NF N°4112/2025,CONFORME [...]
3.000,00
23/06/2025 EMPENHO: 623010
58.582.919/0001-10
LIMA GESTAO LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRATAMENTO TÉCNICO,GESTÃO, CODIFICAÇÃO E UPLOAD DE DOCUMENTOS PARA ENVIO AO PORTAL DA TRANSPA [...]
5.000,00
23/06/2025 EMPENHO: 623011
22.469.873/0001-80
NIVALDO CORREA SILVA JUNIOR 05684014330
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS COMO AR-CONDICIONADOS E BEBEDOUROS ,RELATIVO AO MÊS DE [...]
3.459,45
23/06/2025 EMPENHO: 623012
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
87,64
23/06/2025 EMPENHO: 606050
015.XXX.XXX-51
ANA MARIA MORAIS FONSECA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO

VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANA MARIA MORAIS FONSECA, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° 55 [...]
300,00
23/06/2025 EMPENHO: 606027
335.XXX.XXX-00
ANTONIO DO NASCIMENTO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO

VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° 55 [...]
300,00

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